同學(xué)你好 對的 需要上稅
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬,如果我賣15萬可以嗎?這么短就賣承擔(dān)的稅費更高嗎?通過二手車交易市場處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
公司名下有一輛車,這輛車是二手車,為什么說是二手車呢,因為買的時候,發(fā)票就是二手車銷售發(fā)票。現(xiàn)在,公司要把這個車賣出去,賣給個人,就是自然人,公司肯定是要開發(fā)票給個人的,我知道要繳納增值稅及附加稅,但是這個增值稅我怎么繳納呢?
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當(dāng)時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
如果我以公司的名義去買輛40萬的車(公司買車可以抵5萬稅)但一年之后要把這輛車給賣出去,我收到的這筆賣車費需要上稅嗎?還有就是折扣怎么算?
老師,如果我以公司的名義去買輛40萬的車(公司買車可以抵5萬稅)但一年之后要把這輛車給賣出去,我收到的這筆賣車費需要上稅嗎?還有就是折扣怎么算?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎