你好? 你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
老師們,老板跟一個私人買了輛二手車,機動車輛登記證上戶名是公司的名稱,那個人是2017年買的4萬多的發票也給我們了,老板是今年10月份自己墊付3萬多買了,現在我是按照老板墊付的這個金額入賬做了固定資產,問題是不是那個人應該給我們公司代開一張發票呢?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構)報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務風險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發生的業務來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現在要不要將之前整理的票據退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現在應該怎么做才能保護自己?
您好老師,公司20年以308800的價格購入一輛車,一年后因老板個人債務問題,對方以6萬的價格私自過戶了,上個月稅局查到了,補了增值稅,所得稅還有滯納金,我從20年一直計提著折舊,稅局那邊給按25%的折舊核定的價格,我這邊不知道該怎么做賬了,想尋求老師的幫助。
老師,您好,請問一下(老板在19年4月1號以公司名義買了一臺40多萬的車,前會計按照5年時間提的累計折舊,老板在今年7月份過戶到自己名下了同時也從他私人卡上轉賬給公司對公賬戶88000)這個月我要做賬了,我應該怎么做?
你好老師,我們現在有個問題就是公司老板娘名下的特斯拉已經買了五年了, 買的時候是46萬 ,現在準備過戶到老板(法人)名下 ,過幾個月法人又準備以35萬左右轉到公司名下 ,最后會以15萬左右賣出去,老板說中間這20萬的差價要算做公司的虧損 ,請問這一進一出的價格是要第三方評估 還是說怎么能自己定價 ,另外在這幾個環節當中都要交些什么稅 呢
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,你好 3發生清理費支出,這個是在哪里提現出來的
這個按照實際發生啊,你比如過戶的費用啥的,要是沒有那就不寫了。
過戶費是老板自己私人掏的錢,沒有走公賬,外賬上面就不體現吧?
如果單位不想記費用,那就不體現了,正常是要記賬的。
體現這個費用的話 是要老板報銷后走公賬后在提現嗎?
沒有報銷也可以入賬,計入其他應付款。
第4步結轉清理損益,19年4月1號開始計提折舊到上個月,一共計提53個月,原值是434071.68 每個月折舊6511.08,一共折舊了345087.42 是不是用原值434071.68-已折舊的345087.42=88984.26 老板轉賬88000 那就是虧984.26嗎
你好? 損益 是看清理科目 余額確定的?
算是按照我剛才那樣算嗎?我那樣算是虧虧損了嗎?要怎么表示好一些
你好 虧損清理在貸方就可以??
好的 謝謝老師,還有一個問題 我這個月是不是還要開票給老板個人,開普票,開票名稱是老板個人名字就好了對嗎?
好是的對的,需要給老板開發票的對的。
好的 感謝老師
客氣的問題解決,請好評。