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納稅調增或調減,什么時候用到,老師詳細解釋一下

2023-08-03 05:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-03 05:21

您好是匯算清繳的時候用的

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快賬用戶3125 追問 2023-08-03 06:30

解釋詳細些可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-08-03 06:30

比如說福利費不能超過工資薪金總額14%,職工教育經費不能超過工資8%等

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快賬用戶3125 追問 2023-08-03 06:34

這些費用當時都入到費用去了,這樣就降低了企業所得稅,等到匯算清繳時超出比例的部分要調增,這樣企業所得稅又要多交了,我的理解對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-08-03 06:44

對的,沒錯,當時少交稅了,匯算清繳的時候調出去又多交稅了

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您好是匯算清繳的時候用的
2023-08-03
你這里是內部損益,是需要抵消這里存在的內部損益。 在合并層面,這個交易不認可,所以需要調整抵消處理,
2020-10-21
就是你的賬面價值和稅法上的計稅基礎不一樣,比如計提折舊,稅法上今年只提100,但是你提了200,你多扣除了100的費用那么你今年就要調減100,調增也是同理
2022-03-25
應納稅額=會計利潤2000%2B納稅調增調減 會計利潤就是會計做賬財務報表上的利潤,納稅調增調減------如你支付了一筆費用,沒有收到發票100元,這個在稅前不能扣除,那這個就是要在會計利潤上加回來,所以應納稅額就是2000%2B100,按這個金額交所得稅。
2021-04-09
你好 舉一個例子,比如你們成本是1000萬,利潤是300萬,但是福利費在成本中卻有500萬。這個福利費顯然是比較多的 假設國家政策讓你調整150萬,那么你的福利費就變成了350萬,成本變成850萬,利潤就增加到了450萬,這個就是納稅調增了
2022-01-20
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