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公司買了一輛車,辦在公司名下了,只交了首付款,購置稅,現(xiàn)在進項稅已經(jīng)抵扣了,但是一個月后便把這輛車給股東了,沒有過戶,但是以后的分期款都是那個股東在還了,這樣我怎么做賬?老師

2023-08-02 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-02 17:24

正常做固定資產(chǎn),清理的分錄就可以了。 然后對方?jīng)]有支付購買的錢,然后還款他還了,就這樣處理就行。

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:25

分錄怎么寫 老師 麻煩你幫我寫一下可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-02 17:33

你好 借固定資產(chǎn),貸銀行? 長期借款等? 借? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應收賬款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。 借 應收賬款,貸 長期借款等??

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:44

買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:45

我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:46

您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:48

而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 17:48

只是把車輛給股東開 后期尾款股東還

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:09

那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎?

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:16

但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:17

那就做不了固定資產(chǎn)清理了。 建議變更一下。然后再做清理。

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:17

如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因。可以做個人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:18

對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應該怎么去做會計處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:20

現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。 現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。 然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:20

等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:21

我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:23

因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:24

那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。 要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:27

只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:28

可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:28

后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:30

老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:31

上面那樣做還是有點麻煩 我們反正是內(nèi)賬 看清楚就行

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:31

你好 借固定資產(chǎn),貸銀行 長期借款等 借 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應收賬款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。 借 應收賬款,貸 長期借款等 買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有 我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還 您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬 而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下 只是把車輛給股東開 后期尾款股東還 那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎? 但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎? 那就做不了固定資產(chǎn)清理了。 建議變更一下。然后再做清理。 如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因。可以做個人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。 對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應該怎么去做會計處理呢? 現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。 現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。 然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。 等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。 我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎 因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險 那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。 要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。 只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎? 可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。 后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。 老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:35

老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:35

不做之前那個分錄了

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:37

這筆業(yè)務就是這個分錄,不是說咱們不想做這個就不寫這個分錄。

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:37

我給你回復的這個分錄就是正確的處理。

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:37

或者你補充一下,你剛買時那個貸款是咋樣約定的?

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快賬用戶2917 追問 2023-08-02 18:38

我想做一個員工福利那種 就是公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-02 18:38

買車的貸款要是以公司名稱貸款呢,那我回復你的就一點問題沒有。

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正常做固定資產(chǎn),清理的分錄就可以了。 然后對方?jīng)]有支付購買的錢,然后還款他還了,就這樣處理就行。
2023-08-02
借固定資產(chǎn),貸其他應付款。
2024-02-22
你好,可以的。借應付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費,應交增值稅, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024-09-06
你好,借其他應收款貸銀行存款,還貸款之后 借長期應付款、 財務費用利息 貸其他應收款
2022-10-24
你好,還貸期間這個車沒法轉(zhuǎn)移,只能還完貸款之后才能銷售給對方辦理過戶。你們單位需要正常處置 對方需要抵扣增值稅,你單位開專票,然后去二手交易市場辦理過戶。
2024-09-18
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