正常做固定資產(chǎn),清理的分錄就可以了。 然后對方?jīng)]有支付購買的錢,然后還款他還了,就這樣處理就行。
我們是運輸公司 買了大概7輛車 然后首付是公司付款的 但是貸款是我們公司股東每月還貸的 現(xiàn)在每個月都要從公司提現(xiàn)到股東卡里還貸款 這個提現(xiàn)怎么做分錄呢
老師,我們公司購買了一輛汽車,公司賬上劃出去了6萬元的首付款,剩下的款項通過股東和銀行貸款來支付(銀行說不能和公司直接簽車輛貸款協(xié)議),現(xiàn)在每個月公司直接劃賬到股東這個貸款賬戶上還款,本金和利息怎么記賬啊?
公司買了一輛車,辦在公司名下了,只交了首付款,購置稅,現(xiàn)在進項稅已經(jīng)抵扣了,但是一個月后便把這輛車給股東了,沒有過戶,但是以后的分期款都是那個股東在還了,這樣我怎么做賬?老師
老師,您好!我們是做汽車租賃的,股東買了一輛二手車,沒有上稅,只繳納了510的過戶手續(xù)費,車款付款是股東自己付的款,但是把車掛在了我們公司名下了,這個要怎么做會計分錄呢,車價是66000
小規(guī)模公司,買了一輛47萬的車,這款是公司股東做擔保并還貸的,現(xiàn)在車貸還清了,想賣車,直接可以把車過戶給股東么?怎么做賬,股東自己支付的所有車貸款項
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業(yè)務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
分錄怎么寫 老師 麻煩你幫我寫一下可以嗎
你好 借固定資產(chǎn),貸銀行? 長期借款等? 借? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應收賬款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。 借 應收賬款,貸 長期借款等??
買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有
我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還
您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬
而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下
只是把車輛給股東開 后期尾款股東還
那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎?
但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎?
那就做不了固定資產(chǎn)清理了。 建議變更一下。然后再做清理。
如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因。可以做個人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。
對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應該怎么去做會計處理呢?
現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。 現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。 然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。
等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。
我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎
因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險
那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。 要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。
只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎?
可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。
后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。
老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄
上面那樣做還是有點麻煩 我們反正是內(nèi)賬 看清楚就行
你好 借固定資產(chǎn),貸銀行 長期借款等 借 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應收賬款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。 借 應收賬款,貸 長期借款等 買了不到一個月 ,還沒有折舊 我也沒有取得清理收入,發(fā)生的清理支出也沒有 我就支付了一個購置稅和首付款 而且也幫公司抵了稅 一月后就把車給股東了 后期尾款全是他再還 您能不能出一個簡單的解決方案 老師 我這是內(nèi)賬 而且我公司也沒有過戶 車輛還在公司名下 只是把車輛給股東開 后期尾款股東還 那咱買車的時候沒有付的款,咱不得掛賬嗎?或者是貸款的或者是什么嗎? 但是車輛還在我公司名下 也要固定資產(chǎn)清理嗎? 那就做不了固定資產(chǎn)清理了。 建議變更一下。然后再做清理。 如果現(xiàn)在要是變更不了,因為貸款的原因。可以做個人代替企業(yè)還款,等款還完了能過戶的時候再做清理的分錄。 對呀 所以老師 我想讓您幫我做一個合理的做賬分錄 我們應該怎么做呢 這個車現(xiàn)在是給股東了 我們應該怎么去做會計處理呢? 現(xiàn)在我建議你不做把車轉(zhuǎn)讓的分路。 現(xiàn)在咱舊車還在單位名下,就按單位固定資產(chǎn)處理就行。 然后個人還款咱就寄到個人往來里面等于單位欠個人的錢。 等后面能過戶了,然后再做固定資產(chǎn)清理。 我如果作為一個福利給股東 算是分紅吧 這樣做分錄可以嗎 因為這個車現(xiàn)在不在單位了 在股東家里 我們相當于是幫股東買了個車 公司交了購置稅 首付款和保險 那就簽訂一個分紅的協(xié)議或者買賣協(xié)議都可以,然后都做固定資產(chǎn)清理了,和上面處理一樣。 要是分紅了就再補一個分紅的分錄,其他的清理分錄是一樣的。 只要簽訂協(xié)議不過戶 也可以做固定資產(chǎn)清理對嗎? 可以的,因為真實,咱把這個車已經(jīng)交給股東了。 后面要把過戶補充上。因為咱車已經(jīng)交付了。 老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,怎么寫分錄
老師,您幫我寫一個這個分錄可以嗎?公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄
不做之前那個分錄了
這筆業(yè)務就是這個分錄,不是說咱們不想做這個就不寫這個分錄。
我給你回復的這個分錄就是正確的處理。
或者你補充一下,你剛買時那個貸款是咋樣約定的?
我想做一個員工福利那種 就是公司付首付,員工還貸款,這樣的分錄
買車的貸款要是以公司名稱貸款呢,那我回復你的就一點問題沒有。