你好,小微企業(yè)2022年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回賬戶 借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,請問小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還 應(yīng)該怎么做分錄
老師,麻煩問下收到返還小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還應(yīng)該如何入賬,謝謝
老師好,請問小微企業(yè)今年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是全額返還嗎?謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 2023年6月1日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的2筆款,匯款單上附言: 2020年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還1317.60元, 2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還316.80元。 請問賬務(wù)處理?借方是啥科目,貸方是啥科目? 謝謝!
老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 2023年6月1日銀行基本戶收到工會(huì)匯款給我司的2筆款,匯款單上附言: 2020年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還1317.60元, 2022年小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)主動(dòng)返還316.80元。 請問賬務(wù)處理?借方是啥科目,貸方是啥科目? 謝謝!
營業(yè)成本,是不是包含當(dāng)月所有成本包含工資
下列各項(xiàng)中,構(gòu)成審計(jì)證據(jù)的有()。A.被審計(jì)單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計(jì)工作底稿中被審計(jì)單位購買固定資產(chǎn)的原始發(fā)票C.向被審計(jì)單位客戶寄的函證D.被審計(jì)單位管理層拒絕提供注冊會(huì)計(jì)師要求的書面聲明
臨時(shí)生產(chǎn)工支付工怎樣做賬,需要計(jì)提工資,可以直接借生產(chǎn)成本 貸庫存現(xiàn)金?
我叉貨需要叉車,叉車費(fèi)用計(jì)入什么科目
個(gè)體戶,有時(shí)需要從外面請司機(jī)拉貨送貨,按次算費(fèi)用,結(jié)算的時(shí)候司機(jī)提供不了發(fā)票給個(gè)體戶,費(fèi)用比較高司機(jī)不愿意開票承擔(dān)稅費(fèi),但司機(jī)不是個(gè)體戶員工,通過工資發(fā)放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個(gè)體戶給司機(jī)代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,公司已經(jīng)五六年未經(jīng)營了,原來的稅務(wù)帳也是假的,很多與實(shí)際對不上。現(xiàn)在是帳套都弄丟了,帳套是停業(yè)之前有五六年的帳,找不回了。除了補(bǔ)帳有沒有其他辦法,這個(gè)公司后面不一定會(huì)經(jīng)營了
老師,想咨詢你一下關(guān)于政策性搬遷,企業(yè)2022年政策性搬遷,應(yīng)該是當(dāng)年就收到了拆遷補(bǔ)償款578萬,以前的會(huì)計(jì)把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報(bào)企業(yè)所得稅,稅務(wù)局現(xiàn)在打電話來問了這個(gè)事,那么我想問一下當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有按照政策性搬遷去做賬,現(xiàn)在稅務(wù)局會(huì)認(rèn)定政策性搬遷還是會(huì)認(rèn)定為商業(yè)性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現(xiàn)金+應(yīng)收+庫存+應(yīng)收新增-期初應(yīng)收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿(mào)出口企業(yè),一張報(bào)關(guān)單可以對應(yīng)多張發(fā)票嗎?同理一張發(fā)票發(fā)票也可以對應(yīng)多張報(bào)關(guān)單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個(gè)月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個(gè)工資打給我們,但是得給廠家開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)還涉及到一些別的稅呀?
老師這物業(yè)小規(guī)模小微還用以前年度損益調(diào)整了?
你好,跨年的損益事項(xiàng),是需要通過?以前年度損益調(diào)整? ? 科目核算的
那這個(gè)科目就在貸方數(shù)放著還是怎弄?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配——未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:利潤分配——未分配利潤
季度做這分錄還是年底做?
你好,是當(dāng)月就做這個(gè)分錄?
老師那分錄就是借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配—未分配利潤,老師對嗎?
你好,完整的分錄,是這樣的
老師這樣的話是不是影響到應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)今年的數(shù)了啊?直接借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配—未分配利潤,這樣行嗎?
你好,這個(gè)是不影響?應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 今年發(fā)生額的。 不可以直接這樣處理的?