什么原因需要紅沖?
老師,有個問題咨詢,銷售方開給我們的發票我們已經抵扣認證了,現在對方要求我在開票系統申請沖紅信息表,申請之前我需要他們給我們開具一份說明嘛,內容是要沖紅哪份發票,什么原因要沖紅并加蓋公司公章給我,這樣的一份說明嗎
老師,六月份買的材料,對方沒提供發票,現在問他公司要,說不能提供發票了,說把款退給我們,從另外一個公司走賬,請問老師這樣可以嗎 如果不可以,又怎樣操作呢
老師,請問我們跟甲方簽合同,開票給甲方,現在甲方沒錢打款,讓我們作廢發票,重新開票給乙方,乙方付款給我們,說乙方是甲方的投資公司,可以這么操作嗎?如果可以需要對方提供什么材料?
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
我沒問哎,不管啥原因沖紅還得我這邊操作的吧?
對的,是的,但是你得知道具體的原因才能紅沖,而且如果是普通發票的,需要發票收回來。
是紙質專票,需要先收回來再沖紅吧。沖紅不是要填申請嗎?這是我這邊操作嗎?現在的數電票沖紅需要對方確認才可以吧
好,對方沒有認證的話,需要收回來,如果認證了,對方給你開紅字信息表,你們待會兒開紅字發票。
對方說去年5月之前對方還不是一般納稅人,不能抵扣進項稅,需要作廢重開
你好,那讓對方寫一個退票說明。