你好;現在補做固定資產 ;然后補折舊 ;然后走以前年度損益調整和固定資產清理科目去處置即可 ;?
19年購入固定資產,因為沒有收到發票所以未入賬,用友T3也沒有入固定資產,現在應該如何處理,如果本月入固定資產是按照原值,還是按照折舊后的金額計算。
老師,公司4000元從私人手上購置了一輛報廢車作為汽車維修專業培訓用。這4000元從公賬轉出去的,沒有發票。 1:賬務如何處理? 2:又是不能抵稅吧?可以入固定資產嗎?
我家有一臺車輛17年的時間就賣出去了,一直沒有從固定資產里面轉出來,還在固定資產明細賬里,今年稅務局追繳了銷售該車應該交的增值稅,現在想要處理這個賬務,如何做分錄賬務處理?
老師,我們公司是運輸公司,購買的貨運車輛入的固定資產,前幾年賣的固定資產,代賬都沒有做賬,我現在怎么辦啊要怎么處理?沒有賣出發票我是要一個一個進行追溯賬務調整嗎我是不是可以做一個統一的賬務處理?借:累計折舊貸:以前年度損益調整
您好,老師,之前問過您,我們是設備租賃公司,融資租賃的設備,進來的每期發票會計直接入了主營業務成本,現在租賃期到了,我們拿到了所有權,現在這個設備該怎么調賬到固定資產里?因為設備拿到了所有權,準備處置賣掉,然后沒有入賬固定資產,沒法作固定資產清理
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
那是不是調整了去年的,還需要調整企業所得稅匯算,和年報呢,還有處置資產需要交增值稅嗎?我們沒有開票,是二手車交易市場開的票,稅務要我們也要交增值稅,和調整所得稅,怎么操作
你好1; 是的;? ? 對的;? 要繳納增值稅和附加稅以及印花稅和企業所得稅; 要調去年年報數據和報表數據的?
印花稅按那個交,賣虧了,企業所得稅不是抵減了嗎,賣出去不是二手交易市場開票就可以嗎?難道我們賣方也要開?
你好 ; 印花稅按照轉讓金額來繳納;? 轉讓方 和對方 購買方都要繳納的 ;? 企業所得稅 你 低價銷售; 可以不用繳納企業所得稅的 ;??
等于我們賣方不用另外開票,就按二手交易市場開的發票金額來計算增值稅,附加,印花稅嗎?二手交易發票是不含稅的還是含稅的,上面沒有寫
你好; 是的; 有二手車發票出去; 到時拿去上戶 ; 銷售方可以不單獨開票了
金額呢,二手交易發票是含稅還是不含稅,還有銷售的是當初抵扣過的,現在又按多少稅率計算增值稅,現在要更正以前年度的,這個增值稅怎么操作
你好; 開票都是含稅的金額的 ;? ?按照售價來開;? 增值稅按13%去報??
可以抵扣進項嗎?如果補賬務處理賣虧的需要退稅怎么?_??
可以抵扣進項稅的; 你有進項稅可以抵扣的 ;? ? 你說的什么稅種退稅; 增值稅部分繳納的不會退稅的? (除非你報錯了或者是多繳納了會退稅的)
企業所得稅匯算清繳的,補了之前處置的處理,那賣虧了的不是要退稅
你好; 如果你確實多繳納了。? 才會退稅的?