你好,如果您的稅控盤要是注銷的的話,現(xiàn)在要是開紅字發(fā)票,可以在現(xiàn)在新的系統(tǒng)里開紅字發(fā)票,你可以試一下。 跨月的發(fā)票就不能作廢了。
當月開的電子普通發(fā)票和紙質發(fā)票能否作廢,如果可以的話作廢的操作流程
之前開具的專用發(fā)票作廢了但是我找不到紙質發(fā)票了,現(xiàn)在要紅銷核定可以上傳電子作廢記錄嗎,如果不能要怎么辦
老師,18年的銷項普通發(fā)票,現(xiàn)在想作廢可以嗎?應該怎么作廢?之前是紙質的現(xiàn)在都是電子的發(fā)票?
電子普票、電子專票作廢、沖紅,比較之前紙質電子專票當月作廢、跨月沖紅,在賬務上處理有什么不同,哪些情況是發(fā)票直接不要入賬的,我知道當月作廢的紙質專用發(fā)票是不用入賬的
電子發(fā)票只能領2張,需要增票怎么做?紙質的都作廢,沒有發(fā)票章,以后應該都開電子發(fā)票。如何操作
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業(yè)外收入的貸方還是主營業(yè)務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業(yè)務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業(yè),上月申報的有一個報關單發(fā)生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發(fā)票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發(fā)完了。
你試一下系統(tǒng),如果要是不能操作,咱再去大廳操作。