直接把電子文檔發送給對方就行
我們是小規模公司,發票是增值稅電子普通發票,單張發票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發票用量或開票限額后,所有發票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規定,年應稅銷售額超過500萬元的小規模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發票最高開票限額并增加發票用量,或上調單份發票最高開票限額并減少發票用量,或與主管稅務機關聯系。)
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師好,每個月做賬的順序是不是應該先把增值稅進項發票在電子稅務局上進行勾選認證,然后打出來,根據所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結轉。根據進銷先把電子稅務局的增值稅申報表填寫好,然后根據報表產生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結轉。然后根據財務報表的利潤表填寫企業所得稅報表,生成的要繳納的企業所得稅數據,去把軟件上的結轉分錄刪除掉。再寫一筆企業所得稅的計提分錄。再去做結轉分錄,生成一個完整的當期應該做的賬務分錄。然后繳納企業所得稅,根據最終的財務報表填寫電子稅務局的財務報表。是這樣嗎?
小白請教老師,小規模納稅人,收到的發票,不管是全電發票還是紙質,都必須在電子稅務局發票平臺那里勾選入賬,才能確認為成本或費用來抵扣企業所得稅嗎? 我公司比較小,收到的打印電子票不多
小規模 電子稅務局后臺可以下載全部的銷項 進項發票,還需要把紙質的發票或電子票打印出來 再寄給外包的財務事務所嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師,發票銷項和進項都是紙質的,是不是電子稅務局后臺也可以查得到?
紙質的發票需要寄給對方哈,電子發票不用