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Q

老師我想問一下,如果一個公司幫別外一個公司員工發工資,他們的往來賬要怎么掛賬

2023-07-19 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-19 16:35

借:其他應收款 貸:銀行存款
另一家公司,是相反分錄

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快賬用戶1340 追問 2023-07-19 16:44

管理費用--工資嗎?因為社保也是在實發公司買的

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齊紅老師 解答 2023-07-19 16:49

往來掛賬,不涉及到管理費用

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快賬用戶1340 追問 2023-07-19 17:03

那我上個人所得稅了,那與個人所得稅上的表與管理費用工資不一致了,借:管理費用---工資 貸其它應收款--**公司 付款借:其它應收款**公司 貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:07

一個公司幫別外一個公司員工發工資,他們的往來賬,只涉及到往來與銀行存款

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快賬用戶1340 追問 2023-07-19 17:10

社保也是我發放工資的那家購買的老師,那這種不做工資也可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 17:17

只是指資金單純往來的處理。

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借:其他應收款 貸:銀行存款
另一家公司,是相反分錄
2023-07-19
你好,如果你們墊付的, 借 其他應收款 貸 銀行存款
2022-07-07
也是正常申報個稅,次年自行匯算
2025-03-04
同學,你好 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費
2024-04-29
你好? ? ? 這個是現金紅包的話應該做 :計提:借管理費用-工資 貸應付職工薪酬。發放:借應付職工薪酬 貸: 其他應付款-往來公司? ; 怎么還要做 社保和公積金科目 ?? ?
2021-03-16
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