您好,可以其他應付款過度一下,這樣方便以后查詢。
像這樣的原始憑證是不是 直接做 借,庫存商品 應交稅金(進項)貸,銀行存款,不需要去做應付賬款科目,再去付了銀行存款了,直接可以做一筆分錄
老師你好!問下,寫會計分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發票的代理費單子,可以直接寫,借:管理費用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費用,貸:其他應付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,比如我報銷一筆款,我做一筆分錄是,借管理費用,貸:其他應付款,然后我付款的時候做,借:其他應付款,貸,銀行存款,那我做報銷分錄的時候不就沒有銀行回單了?
老師,報銷費用很多筆分錄,一筆支付出去的,各個憑證我可以直接貸銀行存款嗎?還是先貸其他應付,再整做一筆銀行存款,謝謝
老師,有一個問題想問一下,嗯,公司的費用報銷都是先有一部分是先同事墊付,然后再進行費用報銷支付,我需要做兩筆分了嗎?一筆是借:費用,貸:其他應付款,另外再做一筆借:其他應付款,貸:銀行存款。還是可以做一筆處理,借:費用,貸:銀行存款
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請教一下,融資租賃設備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時要考慮殘值嗎
老師請問一下開辦期間老板墊進來的錢現在要轉資本,目前墊的錢用其他應付記錄的,要轉資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運可以開13%的發票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點,導致現在沒有期初,也沒有本月盤點,只有本月入庫金額,現在該怎么結轉三月銷售成本啊,根據入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調增?
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