學員您好,是的,對的,是這樣的
老師,我是小規模企業,填B類企業所得稅申報表,公司季營業收入13萬元,是含稅的,無其他收入,請問在營業收入欄里填13萬元:還是填13除以1.03所得到的不含稅額?
你好,老師!我們公司1-3月份不含稅銷售額是74萬多,4-6月份不含稅銷售額是6.8萬多,1-6月份不含稅銷售額加起來是81.4萬,申報企業所得稅營業收入填的是81.4萬,稅務說金額不對,是什么原因?
小規模納稅人季報企業所得稅的時候營業收入是不含稅的銷售金額嗎?
小規模服務類企業。 收入開票(含稅)38.5萬,銷售額,371287.13,增值稅1.371288萬 項目成本開票(含稅)8萬,金額79207.92,稅額,792.08。 營業收入算不算增值稅?營業成本算不算增值稅?
老師,報企業所得稅的營業收入和營業成本,是不是都填不含稅金額?我是小規模企業,六月份我剛開業,開了一筆銷售業務含稅金額13萬。
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
老師,我在做六月份賬目時,因為就這一筆業務,小規模企業沒超過30萬,而且是普票,做賬的時候就沒有計提應交增值稅。所以在生產的資產負債表的時候,營業收入和營業成本都是含稅金額了。老師,這樣的賬目是不是錯的?
學員您好,是的,對的這種不規范
老師,企業所得稅已經報了,也沒事吧?多交稅了,不是少交稅
你好,可以申請退稅的, 沒問題
老師,我剛算了一下,供貨商開的13個點的稅,我的成本那就少了,這樣的話,利潤我是不是就少算了啊,這樣的話我少交稅了
學員您好,是的,對的
老師,如果這樣的情況,我該怎么做賬報稅呢?
老師,我該怎么弄
這種已經開票就只能如實申報,成本少可以其他提一些,如工資獎金計得多點