同學你好 對的 都是對應的模塊
1.甲公司為增值稅般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%, 2020 年12月末固定資產賬面余額為1000萬元,2021年該公司發生的資產相關業務如下:①1月3日,甲公司購入一臺不需要安裝的A設備用于生產,增值稅專用發票上注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,全部款項以銀行存款支付。該設備預計使用年限 為5年,預計凈殘值為8萬元,采用年數總和法計提折舊。②3月15 日,甲公司與乙公司簽訂了一份辦公樓租賃合同,合同約定甲公司每年的租賃付款額為10 萬元,于每年年末支付,租賃期10 年。租賃期開始日的租賃付款額的現值為77.2萬元。③6月2日,甲公司對其一條原價為100萬元的生產線進行更新改造,已計提折舊40萬元,改造過程中發生資本化支出50萬元,以銀行存款支付,被替換部件的賬面價值為5萬元,當月完成更新改造,已達到預定可使用狀態。④12月末, 某生產線存在可能發生減值的跡象,其賬面價值為150 萬元,經計算,該生產線的 可收回金額為123 萬元,以前年度對該生產線計提過減值準備10 萬元。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示,計算結果保留小數點后兩位) (1)根據資料①,下列關于A設備的說法中正確的是( )。 A. A設備從2021年1月開始計提折舊 B.2021年A設備的折舊額為58. 67萬元 B. A設備的折舊額計入制造費用 D.A設備的入賬價值為226萬元 (2)根據資料②,下列關于租賃辦公樓的說法中正確的是( )。A.甲公司應將辦公樓確認為使用權資產 B.甲公司應將辦公樓確認為固定資產 C.辦公樓的入賬價值為100萬元 D.辦公樓的入賬價值為77. 2萬元 (3)根據資料③,下列關于生產線更新改造的賬務處理正確的是( )。A.固定資產轉入在建工程: 借:在建工程60 累計折舊40 貸:固定資產100 B.發生資本化支出: 借:在建工程50 貸:銀行存款50C.替換原部件: 借:營業外支出5貸:在建工程5 D.更新改造后達到預定可使用狀態: 借:固定資產105 貸:在建工程10 (4)根據資料④,關于某生產線減值的賬務處理正確的是( )。 A.借記“資產減值損失”科目27萬元 B.借記“資產減值損失”科目17萬元 C.貸記“固定資產減值準備”科目27萬元 D.貸記“固定資產減值準備”科目17萬元 (5)根據資料①至④,甲公司2021 年末固定資產的賬面余額為( )萬元。 A.1 188 B.1 205 C.1 178 D.1 305
2022年2月;入市計機構對八公司2021年度財務收文進行重計。 市計人員在對M公司內家拉制調查修訊:銷售主管南批信用額度:銷我游了項大收放。發政游門負改不具發票:應收賬救記錄人員負頁奇送對賬 単。 2)2021年3月,M 公司銷售給容廣區一批產品,價值 500萬元,按銷售 合同約定,如果客戶區在30天內付款可享受1.5%的折扣。 C,南計人員市查M 公司銷售明細賬時,發現:沒收客戶逾期末退回包裝 物的押金3萬元,銷售部門員工工資 40萬元,產品廣告費 120萬元,客廣購買價值 60 萬元的產品后發現質量不合格,M 公司同意給客戶 15%的銷售折讓。 要求:根據案例回答下列向題 (1) 資料 (1)中,M公司違反內部控制的哪些職責分工? (2)資料(2)中,南計人員認為M 公司應確認的營業收入是多少? (3)資料(3)中,審計人員認為不應當計入的銷售費用項目有哪些
用友U8,2023年1月15#付維修工程,當時摘要寫了62萬,現又重新修改了合同,合價59.2萬(原合同作廢了),請問賃證摘要修改嗎,反結總賬可以修改嗎(不反結固定資產模塊賬)?
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老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢