你好,這種服務的不需要結轉成本的。
我是制造業,我開了技術服務費出去,又有別的公司開技術服務費給我,我怎么結轉成本?開進的技術服務費入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術服務費成本里面?汪老師回答
老師我司對外提供了技術服務收入20萬,我是代賬的,需要結轉技術服務成本嗎?請問技術成本做什么?
老師好,我公司提供技術服務也購進技術服務,購進的技術服務直接做主營業務成本還是需要通過庫存商品去周轉一下
老師您好,公司收到對方公司的技術服務費,也就是說我們公司為對方公司提供技術服務,然后對方付給我們公司技術服務費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應收賬款,借:應收賬款,貸主營業務收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術服務,請問成本如何計提
老師,請問信息技術服務類發票 開的是信息技術服務-技術服務費,這個業務是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現代服務-外包服務費 這個合規嗎?
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?