你好,借短期借款或者長期借款, 應(yīng)付利息, 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息, 貸銀行存款
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號錯(cuò)了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對方現(xiàn)在還沒開票給我們
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
老師,你好,請問一下收到個(gè)貸系統(tǒng)平賬專戶貸款,我做了借:銀行存款 貸:短期借款 (這里是收到貸款914萬)然后付給對方公司750萬,還有164萬,銀行摘要備注的是收回貸款本息,這我該怎么做賬呢
老師,這個(gè)銀行回單付款人和收款人都是我們公司名稱,付款賬號是公司的一個(gè)一般戶,收款賬號公司沒有這張卡,不存在,老板說是當(dāng)時(shí)幫的銀行一個(gè)忙。這個(gè)我怎么去做賬
老師,公司和銀行貸款收到的錢,對方名稱是客戶零售貸款賬號,這筆分錄是怎么錄
現(xiàn)金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應(yīng)收賬款,如何調(diào)平,回款時(shí)入得應(yīng)收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費(fèi)用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經(jīng)過A的賬戶,我應(yīng)該怎么做賬最好
老師,房地產(chǎn)以房抵工程款,應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入?
天府通辦怎么改手機(jī)號
老師好 提取的年終獎(jiǎng)在申報(bào)企業(yè)所得稅表里,管理費(fèi)中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.被審計(jì)單位所處行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,影響被審計(jì)單位的持續(xù)經(jīng)營能力B.當(dāng)?shù)卣档蛯Ρ粚徲?jì)單位部分業(yè)務(wù)的稅收優(yōu)惠力度C.被審計(jì)單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)立案調(diào)查D.因戰(zhàn)亂沖突,被審計(jì)單位部分運(yùn)輸工具滯留在相關(guān)國家及地區(qū)
老師,出售固定資產(chǎn),為了增值稅和所得稅報(bào)表收入一致,可以把出售收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?不計(jì)入營業(yè)外收入
企業(yè)支付50000專利技術(shù)用于生產(chǎn),無殘值,計(jì)提時(shí) 借:制造費(fèi)用-專利技術(shù)416.67 貸:累計(jì)攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計(jì)劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個(gè)產(chǎn)品銷售訂單,計(jì)劃部會(huì)分批完成的,假如10000個(gè)產(chǎn)品,計(jì)劃部分4個(gè)批次工單完成
1月份都沒有還本金回去哈,只是收到貸款錢,然后有一筆本息,這筆本息怎么錄
本息是不是你支付出去的?
是,是公司付出去的
借短期借款應(yīng)付利息,貸銀行存款。如果這個(gè)利息是當(dāng)月的,你把應(yīng)付利息改成財(cái)務(wù)費(fèi)用利息。
老師,公司付的投標(biāo)保證金,后面退回,但是又多收單筆10元,備注是退保證金利息,這筆10元,做 借銀行存款10 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10 可以嘛
可以的,可以這么做的。