借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
老師,晚上好,19年有個(gè)推廣費(fèi),當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)具了專票我們認(rèn)證了,有部分退款我們開(kāi)具了紅字信息表,收到對(duì)方開(kāi)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)票,錢(qián)已退回公司賬戶,我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎樣處理呢?
我們開(kāi)了紅字信息表對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,為啥增值稅報(bào)表里就有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)字
請(qǐng)問(wèn),收到進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣了,后有問(wèn)題,我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們?nèi)绾巫鰰?huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出
我這邊上個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、以抵扣、是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表、開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票、我們拿來(lái)做賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,之前有認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅,后來(lái)退了,我開(kāi)了紅字信息表表,也收到了對(duì)方的紅字專票,我是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候做負(fù)數(shù)什么時(shí)候轉(zhuǎn)出。
因?yàn)槲沂强嫉膰?guó)家開(kāi)放大學(xué)大專
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
固定資產(chǎn)清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會(huì)保障性繳款,填寫(xiě)金額是單位承擔(dān)社保部分吧
老師,之前企業(yè)是按開(kāi)票確認(rèn)收入的,后來(lái)按出庫(kù)確認(rèn)收入,改的確認(rèn)收入的時(shí)候會(huì)有之前沒(méi)開(kāi)票,但是后來(lái)開(kāi)票了,之間就會(huì)有差異,這個(gè)怎么處理
老師,涉及以前年度的費(fèi)用,怎么調(diào)整未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,業(yè)務(wù)人員沒(méi)有和公司簽訂勞動(dòng)合同,但是偶爾有提成收入,出差機(jī)票費(fèi)用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時(shí)職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門(mén)發(fā)生的拍攝宣傳視頻發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)該記入哪里比較合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬是怎么計(jì)算個(gè)人所得稅的
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅