同學 那就需要查看一下 存不存在未開票部分 在企業所得稅里面確認收入了 但是忘記在增值稅申報表申報了
麻煩老師看下圖片上習題2,我不明白紅色劃線部分
老師,您好,麻煩您幫我看圖片紅色字體上的問題,圈紅色里所列的比例怎么對應算產值?
麻煩老師看圖片紅色部分問題解答一下我的問題
麻煩老師看下圖片里面的題
老師麻煩你看看我圖片里面紅色的問題了
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
老師我是這個意思,因為是小規模的建筑行業,按照差額申報增值稅,差額就是收入-分包后的金額申報增值稅的,但是所得稅里面的營業收入就是總開票收入,兩張表的的收入金額就對應不上了
那這個是沒有問題的
兩張表的收入不一致,沒有問題嗎?稅務不會找我問原因嗎?
你是聰什么時候開始差額申報的
如果稅局找你就做情況說明
一季度開開始的,我們項目全都是清包工,只是這個季度想起來,兩張表收入金額肯定不一致,那老師那我填寫方式是對的嗎
同學 你好 填寫的方式是對的
老師 我在確定一下,我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫的總收入減去總分包,生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60,但是企業所得稅里面的本期收入填寫100,兩張表的這個差異是正常的,我填寫方式是沒有問題的?
同學 你好 就是這樣的
謝謝老師,那稅務預警,我只要填寫沒問題就不怕啦
童鞋 你好 是的 只要填寫完 沒有問題 就沒啥可擔心的