預付賬款是按照預付賬款和應付賬款的借方合計數填寫。
有位老師說應收賬款借方負數調整到其他應付款里,還有位老師說應收賬款借方負數調整到預收賬款里,到底調哪個里呢。
老師,請問資產負債表上應付賬款為負數是調整到預付賬款對嗎?
老師:年底報表應收賬款,應付賬款是負數,年初換賬套可以把這個調到預收賬款和預付賬款里面去調成正數嗎
老師好 我公司的報表資產總額為負數 報表上應付賬款也為負數 能把應付賬款調整到預付款下嗎?
老師,財務報表中預付賬款為負數,是調到應付賬款里嗎?
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
舉個例子,預付和應付借方都是0,貸方都是100,不想報表上預付是-100,把他調到應付,就應該填200,這樣對不對
好,按照你給的數據應付賬款應該填寫100。 付賬款按照應付賬款的貸方和預付賬款的貸方填寫。 你給這個數據預付賬款,貸方沒有數據,只有應付賬款貸方100,所以填寫100。
應付貸方100,是應該填100,可是預付貸方100,報表就要填-100了,不想報表有負數啊
您填寫200是對的,對的。