學員,是的。現(xiàn)在不抵扣不處理。等需要抵扣的時候,在填寫申報表。
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發(fā)票,對方給我們開3萬元的商品賠償?shù)陌l(fā)票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發(fā)票一般稅率是多少?
老師一張發(fā)票如果做了部分沖紅會導致這張票沒法認證?2種說法實際是啥樣的
發(fā)票紅沖狀態(tài)下,系統(tǒng)獲取到對應的藍字發(fā)票被紅沖了,那就會導致之前的藍字發(fā)票無法通過認證抵扣的。你們如果需要抵扣這張發(fā)票,建議對方全部紅沖,然后重新開正確的發(fā)票。
那他自己開剩下未充部分的紅字單和發(fā)票吧?12366咋和我說沒這個說法啊,你是按實操說的嗎
實操上是無法認證部分沖紅的發(fā)票的,意思是把原發(fā)票全部紅沖,然后重新開正確的金額(原金額-退貨金額)
那那邊現(xiàn)在如何操作呢,我這邊剛看了下認證系統(tǒng)確實沒有部分沖紅那張票了
就讓對方把剩下的全部紅沖,然后重新開正確的金額。
老師那接下來怎么和對方溝通這個事情,他部分沖紅的那個票也應該退給他嗎,沒對應藍字了要了也沒法處理吧。部分沖紅就是個寂寞啊
那他給我寄的一部分那個沖紅票要退回去嗎
你跟對方說名這個情況,把無法認證的截圖也一并發(fā)給對方看,和他們協(xié)商重新開新的發(fā)票。紅沖發(fā)票看對方是否要求你們寄回,如果對方有這個需求你們就寄回去。
?能回復下嗎老師
你好,已經回復了,學員
那會人家不同意全沖還非得我開紅字大廠家我也是醉了,那相當于以前開的藍字、負數(shù)全退回去吧,他自己開紅字單發(fā)票,只需要給我正確的?
我現(xiàn)在留他以前的藍字和部分沖紅的票也沒用啊,是不是都退回去。他從新開正確的
是的,全部沖紅,重新開正確的。你最好和對方確認好再退回,怕對方不配合你們。
以前的我現(xiàn)在拿著也沒用呀。所以全部退回。這個政策在哪里?200萬呀不配合那我們不就損失了么
相當于以前那張票我當沒收到他自己處理,只需要給我正確的即可
對方不配合,不給你們開,你們拿著可以入賬,只是不能抵扣進項稅。你先和對方商量嘛
20多萬的進項稅啊哈哈是他不配合就不配合的嗎
所以有沒有這種業(yè)務的文件規(guī)定好溝通,那部分沖紅政策是個寂寞嗎,給人家充一半另一半也沒法認證呀
所以你們現(xiàn)在最重要的和對方協(xié)商,對方愿意開就好辦
你直接把你不能認證的截圖發(fā)給對方就是最好的證明,以免對方說地區(qū)不同政策不同。
協(xié)商溝通是目前比較好的辦法