你好,你當地某某稅務APP,或者是你問號關注你當地稅務局,在這里面有服務,在這里面可以實名認證的。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,公司新成立1個多月,電子稅務局 已經有了很多進項發票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務是分開的,我是稅務,那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發票,只是電子稅務局里有進項發票記錄了。 還有這些發票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
啊,就是我想問一下,就是我們嗯現在公司是在用外賬公司進行報稅嗎?他們現在就是說不想以他們自己會計實名制來登記進去。說需要承擔一定風險的,因為他們公司不止給我們一家公司那個報,有的公司嗯因為一些偷稅漏稅啊,這種情況下涉及到他們自己的人員,那么會牽扯到我們公司,就是大概是這個意思啊,但是在我們這個角度,我們認為呢,如果他不以自己實名認證,那么他是不是就不承擔這個責任問題?如果報賬有問題的話。所以就想問您一下這個實名認證是否可以規避這個風險啊,然后就是以他們外賬會計實名認證進行報稅。
老師,我現在登到那個電子稅務局啊,進去的是新版的那個界面,說要實名認證,這個實名認證的話,需要到到那個。到稅務局嗎?應該不需要吧,因為我看到他彈出的對話框是用法人的實名認證進去,再添加辦稅員的一個信息
你好,老師,從代賬公司接手回來的一家公司,我把自然人電子稅務局下起登陸上去怎么顯示沒有人員信息呢,點到采集人員信息就彈出一個顯示可以用實名登錄,下面選項顯示立即登錄和取消選項,這個是怎么回事呢,新的一臺電腦下載自然人電子稅務局客戶端需要重新一個一個添加新成員嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
法人做了實名認證之后,以法人的名義登錄進去,在我的信息綜合信息里面增加辦稅人就行。
老師,現在老版怎么進去
你在登錄的右上角,它不是有一個新版登錄,還有一個登錄,你選擇登錄就是老版。