你好,上個月的不能作廢,只能開紅字發(fā)票
老師 我把普通發(fā)票號碼弄錯了 錯位了 跟紙張發(fā)票上面 那么 我當(dāng)月作廢了 但是還有*幾張沒看到 我可以下個月紅沖掉嗎?
老師好,我開發(fā)票的時候用錯了發(fā)票號碼,a應(yīng)該是應(yīng)該使用的,但是用b打印了,我現(xiàn)在把開的那張作廢,然后怎么操作
老師好,開發(fā)票的時候,拿了錯了一張發(fā)票號碼打印出來了,現(xiàn)在怎么辦,可以在哪里作廢嗎
老師你好,如果發(fā)票打印時放錯發(fā)票了,是不是按票號把正確的打印出來,錯誤的那張是空白發(fā)票做費(fèi)還是到那個票號以后按打錯的再開一遍然后再作廢,謝謝!
開好發(fā)票打印的時候看錯號碼了,本來應(yīng)該放58349871打印,結(jié)果拿錯發(fā)票號碼打到58349893,到時開到58349893把這張?jiān)谧鰪U可以嗎
金蝶erp,有報(bào)銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報(bào)銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預(yù)到底 分開算怎么算? 2. 應(yīng)收賬款-黃河公司 應(yīng)付賬款-黃河公司 這兩個科目應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
公司是一般納稅人,對外銷售機(jī)器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發(fā)票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現(xiàn)金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲備著等投產(chǎn)使用呢,是計(jì)入原材料還是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費(fèi),我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待還可以計(jì)入什么明細(xì)科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
我直接把正確代碼發(fā)票放機(jī)子打印
系統(tǒng)里面發(fā)票就沒錯,只是打印出來的紙質(zhì)版代碼錯了
在沒問題是可以這么操作的
我把紙質(zhì)版的作廢可以不
沒問題,這個作廢的話是可以的
好的,謝謝
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