你好;? 你是暫估和收入 金額實際有差異嗎 ?如果有差異就可能影響所得稅的金額;? 因為特別是跨期的話; 就影響大的?
老師,請問,我今年的費用已經確定了,只是對方還沒有開票,估計要明年才開,如果我暫估入賬時,暫估了進項稅(但是實際不抵扣,收到發票再抵),會不會有很大風險?就是做賬不規范,但是不影響實際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因為如果不暫估進項的話,我的賬面上的應付暫估就有進項稅的差異,負債就和實際不符了。
老師 你好 我這邊想請教一個關于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發票的金額但是我在收到發票以后發現我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
老師好!工程企業 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應付賬款-暫估 對嗎? 當實際收到材料發票時,原材料是有明細的哈 這個賬應該怎么處理呢?進項稅需要考慮嗎?謝謝老師
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應付的金額是根據發票來的,審計函證要是根據余額表來,就會少了沒有發票暫估的部分,跟實際對不上。這個一般要怎么處理?
你好老師,平時會有暫估收入是正數,有時沖回暫估收入是負數,這種暫估會影響應交所得稅的實際金額,平時怎么處理這種暫估收入,體現當期實際應交的所得稅?有沒有好的方法?
老師送員工的福利費進項轉出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發放,還是除了上月發放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關單位對我們開具的機械密封的發票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關于賬套規定,您能幫我發下嗎
老師個獨企業,人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導致發霉變質,無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應該計入什么科目?
供應商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發票?
銀行手續費匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師好!請問個稅申報有關政策可扣除內容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。
所以我們該怎么處理比較好呢
你好; 要確定好 準確的金額;? ?如果是真實發生的; 一定按照不含稅收入? 準確做賬報稅? ?;這樣避免差異的?
老師可不可以運用遞延所得稅科目
你好;? 這個地方不用的; 正常做賬??
老師遞延所得稅一般什么情況下用?
你好;? 比如說當企業在資產負債表日的賬面價值與稅務價值不同時,會產生遞延所得稅負債或遞延所得稅資產。例如,企業購買固定資產時,其賬面價值可能高于稅務價值,因此需要計提遞延所得稅負債;而企業計提壞賬準備時,其賬面價值可能低于稅務價值,因此需要計提遞延所得稅資產。?
只有產生稅會差異時,才能使用?
是的;? ?這個你說的這個情況; 不產生的?