您好,是的,要和科目余額表上的數(shù)對(duì)的
半路結(jié)帳,9月接的。建賬,期初余額是根據(jù)科目余額表填寫嗎?還需要其他報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
老師請(qǐng)問一下剛接的賬到6月份,錄入起初數(shù)據(jù)是錄入余額表的起初余額還是期末余額數(shù)據(jù)呢
老師,今年年初建賬用上一年的科目余額表,錄入數(shù)據(jù)后顯示和上一年的期末資產(chǎn)總額一致,但錄入一月份數(shù)據(jù)后,今年的年初數(shù)就不是上年年底科目余額表的數(shù)據(jù)了,麻煩問一下應(yīng)該怎么處理?
半路去接一家4s的賬需要根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)然后需要重心建立一個(gè)新的賬套?不可以直接結(jié)賬延用原來的賬套?
老師好,半路接的賬,起初數(shù)據(jù)錄入是不是要和科目余額表上的數(shù)對(duì)的上。
請(qǐng)問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織營(yíng)業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會(huì)變動(dòng)吧
以前年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少歸集,以后年度怎么調(diào)整?
老師,勞務(wù)分包再專業(yè)分包給勞務(wù)公司可以嗎
小規(guī)模最好給對(duì)方開普票 ,一般納稅人給我們小規(guī)模開專票和普票有區(qū)別嗎?
你好!老師 發(fā)現(xiàn)第一季度有一個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,可以修改嗎?報(bào)表可以修改嗎?
公司是助貸機(jī)構(gòu),給銀行推薦的客戶放款,后續(xù)每期還款有服務(wù)費(fèi),已經(jīng)放款的人員可以計(jì)算出截止到還款完一共應(yīng)收多少服務(wù)費(fèi),怎么在報(bào)表上體現(xiàn)這些后期應(yīng)收服務(wù)費(fèi),能用應(yīng)收賬款來體現(xiàn)么
從美國(guó)購(gòu)買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項(xiàng)目的人工費(fèi)直接計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—項(xiàng)目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
請(qǐng)問本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)在貸方都是負(fù)數(shù)表示的,我這么錄入
直接錄負(fù)數(shù)就可以了
也是在貸方
是的,貸方的負(fù)數(shù)就可以了
為什么利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)沒有的
利潤(rùn)表有本年累計(jì)數(shù)呀,就是你們1到6月的數(shù)據(jù)