你好,你是啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎?這是固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊對賬吧?
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費(fèi)用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險(xiǎn)公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報(bào)銷時(shí)填成其他招待費(fèi)或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長期待攤費(fèi)用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)。申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費(fèi)用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報(bào)2024年報(bào)利潤表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年會(huì)計(jì)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,管理費(fèi)用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報(bào)表上利潤是虧損的,但實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表上是盈利的,在報(bào)2025年的時(shí)候需要調(diào)整前期錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)嗎?
固定資產(chǎn)啟用了。但是固定資產(chǎn)沒有直接入卡片,直接做憑證
你好,需要把憑證刪除,在固定資產(chǎn)模塊里增加卡片推定生成總賬憑證,如果你的固定資產(chǎn)和總賬模塊是連用的
已經(jīng)跨年了,之前會(huì)計(jì)做的
你好,你使用的什么財(cái)務(wù)軟件可以返年結(jié)
老師,有個(gè)無形資產(chǎn)她在往年卡片上計(jì)提了一些,但是計(jì)提以后沒有生成憑證,而是自己又在外面做憑證。所以這個(gè)也產(chǎn)生誤差
你好!一樣的,正常的是返年結(jié),刪除憑證,通過固定資產(chǎn)模塊推定生成憑證,