對的,是的,可以這么做的。
老師我想問一下有一道題為生產銷售適用13%稅率的貨物、從農業生產者手中購進免稅農產品、稅率為什么是10%、而不是9%呢
老師 你好 ,農產品用于13%稅率 貨物的扣除率不是10%嗎 ?這里為什么用9%的扣除率 ?
老師我們是一般納稅人購進農產品用于生產加工成13%稅率的貨物,在購入當期,農產品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
企業購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,如用于生產稅率為9%的農產品,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算的進項稅額;如用于生產稅率為13%的農產品,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 老師 咋理解?
老師,為什么這題中購進免稅農產品適用9%的稅率?他是屬于一般納稅人,題中說明:貨物適用13%,不是就說明他購進免稅農產品,加工成13%的貨物出售,抵扣進項稅額的時候稅率不應該是10%嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅???
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
那多出來的1%的稅怎么處理呢后續
借生產成本、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸原材料。
不太明白,你這是后面的分錄吧
好,你不是問1%的加計扣除嗎?就是這個
是領用的時候加期扣除1%啊,減少你的原材料,從你的原材料里面出啊,原材料減少增加進項。
材料入庫憑證的時候直接計提直接原材料減少了,可以嗎
你好,可以的,可以這么做的。
那我計提出來的進1%項稅后期怎么處理呢?
你好,借原材料應交稅費,應交增值稅進項,這個稅率是票面的金額乘以10%,貸銀行存款。 以后抵扣就可以
如果你現在不需要抵扣,把它放到應交稅費待認證。
怎么抵扣呀?認證平臺上面沒發勾選呀
聽他們說可以做所得稅加計扣除用嗎?
你好,可以的,你是在電子稅務局嗎?如果是的話,電子稅務局 我要辦稅,稅收數字賬戶在這里面勾選,然后他有一個農產品的。