你好!這部分發(fā)票怎么開的?你是問得外賬吧
老師:剛進一家小單位用暢捷通T1做進銷存,前面7個月沒財務,庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調拔單,再出銷售單,一進一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少啊?頭暈,轉來轉去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細介紹一下,謝謝!
老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進貨,這個供應商給我們提供銷售費用,比如我們招待客戶的費用,只要有普票,公司是給報銷的,每次報給公司之后,公司把這部分錢飯費放到賬存款里面,之后我們進貨的時候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價格保證金,這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司。現(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用,現(xiàn)在領導讓我掛上,我該怎么掛呢
老師你好,想咨詢一個問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進行維修,但是配件和物料相當于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時候配件是免費領用,物料也是免費發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費用-業(yè)務宣傳費或者銷售費用-商品維修費,主要處理對嗎?
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計價的元素也有受托加工的鉍元素,因為我公司自己不能加工成品,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費給冶煉廠,同時我們再返還成品給材料方,我們也收供應商加工費,中間會賺點加工費差價。實際業(yè)務是一收到材料我方就先把成品鉍給供應商了,這業(yè)務怎么入帳呢?
老師我們公司是白酒銷售行業(yè),我們從酒廠進酒,有一個產(chǎn)品進價412,我們正常出庫掃碼,酒廠給我們公司每箱12元出庫獎勵,之后我們再打款的的時候可以用這個出庫獎勵,之后商店掃碼入庫(就是送到商店),酒廠也給商店12元。但是這個12元需要我們先給商店,酒廠再給我們公司,這兩個我應該怎么做賬好呢?酒廠給我們的12元出庫獎勵,我沖減成本可以嗎?我們公司兌付給商店的。兌的時候先記費用,以后酒廠給我們公司,我再沖減費用。這樣可以嗎
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發(fā)票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
不是的,就是問單純內賬怎么做,一般不開票
你好!內賬的話酒廠給你們的直接計入營業(yè)外收入或直接沖減成本,給商店的通過其他應付款科目核算就可以
老師,這個其他應付款分錄怎么做,我沒想明白這個
你好,不是酒廠給你們,你們代付給商店嗎?酒廠給你們時借銀行存款貸其他應付款,你們支付給商店時借其他應付款貸銀行存款就可以
如果是這個錢只能抵貨款,我們用的是T+財務軟件,我怎么操作好呢,這個如果抵貨款,必須得錄收款單吧?
你好!你們啟用庫存模塊了嗎?和總賬模塊連用的
用了的,我們這出庫入庫有出庫單的
你好!那就按實際的入庫贈送的部分從應付賬款轉到營業(yè)外收入
不明白,我們這個軟件直接輸應付賬款科目不顯示的
你好,你有入庫單嗎?按你的商品不扣除抵扣部分全額做入庫單,推定生成憑證后這樣你的應付賬款是全額,然后再把抵扣的折扣部分轉到營業(yè)外收入借應付賬款貸營業(yè)外收入