您好,作廢是只能作廢當月,跨月是需要紅字沖回
你好老師,今天發現5月有一張普通發票作廢的,但是在金稅盤沒點到作廢,現在是要開一張紅字發票沖嗎,開完這個紅字發票應該怎么做賬。
開了紅字專票可以作廢嗎老師,1月初開了紅字專票,現在想做作廢這個紅字發票是可以的嗎
上個月有一張發票忘記作廢了,發票三聯都寫了作廢。是這個月開具紅字發票,,然后上個月未作廢的那張票的后面兩聯和紅字發票一起別起來這個月交給財務公司。第一聯那張就當作正常發票先處理,是這樣嗎?
老師你好 請問就是上個月開了份發票 本月紅沖 了 然后的話呢 收回上個月的發票是不是寫作廢 放在作廢那里啊
老師你好,金稅盤開的小規模普票,開完之后需要作廢,是上個月開的,這個月作廢是不先開紅字發票,在在收回發票寫上作廢兩字就可以是嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
直接紅沖就行唄
是的,跨月只能紅字沖回
那收回的發票怎么處理
您好,您收回的什么發票?
收回的普通發票
那您與紅字發票捆綁一起放置即可
紅字發票還要單獨占用一張發票是嗎?不是在系統開完就行是嗎
紅字發票也需要打印的