你好先開信息表再開紅字發票? ? 6月交稅? 7月可以退稅也可以抵扣稅款?
房地產開發公司預繳期7月份開了紅沖未開正數銷售發票,7月份是0申報。 8月份能不能抵扣7月份的紅沖 電子稅務一般申報表要怎么操作
7月份收到一張增值稅專用發票,財務在7月份勾選平臺里抵扣認證,10月份發現票號對不上,錯號。正常應該怎么操作,購買方需要開紅色沖紅嗎?
6月份開具了一張專票,7月份開具了紅沖發票 對方未認證,7月份當月也未開具其他發票,8月份申報時候填寫了銷售負數,點擊申報時,報稅系統顯示票表比對失敗,我應該如何處理!!!!急急急
問一下老師,今年6月份開的發票,7月份也都正常申報了,享受延期繳納增值稅的政策,所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候對方公司說不要發票了,讓我們沖紅退了,我想問一下如果沖紅了,那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
電子專用發票跨月沖紅,6月份開錯,未申報,對方未認證,7月份沖紅,具體怎么操作,還是必須6月交稅7月沖紅,8月退稅
老師,對方是個體戶,開了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因為官司賬戶被凍結了。
我們是家具定制工廠,主要生產家具,不賣板材,平時購進板材我是這樣做賬的,但這些板材是替別人購進的,提前收了客戶5200,這5200是收的板材款,我該怎么做賬
初級考試,個稅扣除的這些基數跟扣除比例會給到已知條件里面嗎,還是需要背
老師自然人獨資有限公司跟合伙有限公司有區別嗎?
一般納稅人農牧業企業,需要用零散工支付勞動報酬,大批量的,取得不了勞務發票,怎么辦
工程勞務,先開了9 %的勞務票,剩下的能改3 %點嗎
第九題哪來的10000呢?麻煩會的老師詳細解答一下。
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
你好老師,是必須6月交稅嗎
你好 是的 6月是必須 要交稅的?