同學你好 按照出口那個月的
老師,可能我沒說說到重點 現(xiàn)在出口毀損的這批貨物,雖然沒有做過退稅,但是出口發(fā)貨那個時間,我們已經(jīng)確認為出口收入,現(xiàn)在毀損就不能作為收入,要做賬務(wù)處理,但是還需要辦理出口貨物收入調(diào)減的一些手續(xù)嗎,比如帶哪些資料去稅務(wù)局,或者海關(guān),讓他們做一個說明文件,方便做賬,進行收入沖減處理。
老師您好,我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因為跟客戶有些業(yè)務(wù)上的糾紛導致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認收入,申報增值稅的時候也沒有申報。現(xiàn)在糾紛解決確認這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運了。我應該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師,我們是商貿(mào)類外貿(mào)出口企業(yè),5月份出口一批貨物收到美金7992,當天就結(jié)匯了,我入賬,借,銀行存款-外幣 貸,應收帳款-外商 ,按照當月首個工作日得匯率結(jié)算,然后結(jié)匯時,借,銀行存款-人民幣 貸,銀行存款-外幣,中間差額計入財務(wù)費用-匯兌損益,是這樣操作嗎
老師,您好,我們是外貿(mào)企業(yè),我們6月份出口了一批材料,但是去結(jié)匯后,銀行一直沒有下賬,我們就沒有接到錢,不知道匯率,但是因為貨物已經(jīng)出口,我需要確認收入,這邊我得用哪天的匯率確認?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進項稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認收入,那確實是出口了,但是確認收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據(jù)和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發(fā)三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發(fā)現(xiàn)有一個產(chǎn)品發(fā)票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產(chǎn)負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質(zhì)量問題,對我方產(chǎn)品檢驗產(chǎn)生的檢測費,對方入其他業(yè)務(wù)收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質(zhì)量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務(wù)報表填寫的數(shù)據(jù)0不一致,可是我的財報是有數(shù)據(jù),而且數(shù)據(jù)也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業(yè)所得稅嗎
提前開了一季度的房租發(fā)票,按月支付,如何入賬
那個月有好多匯率,因為銀行上每天都在變,我應該去哪里找一個合適的匯率
同學你好 一般是首個工作日的平均匯率
是6月1日,還是6月每個星期一的平均匯率?
之后,我結(jié)匯的實際匯率,直接調(diào)整匯兌損益,申報的收入金額就不需要調(diào)整了,這樣對嗎?
同學你好 對的 是這樣的
老師,還有上一個問題,謝謝
同學你好 是出口那個月首個工作日的匯率