你好;? ?可以的; 你之前稅盤(pán) 和發(fā)票都繳銷 和注銷了稅盤(pán)了嗎??
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月的紙質(zhì)專票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專票來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒(méi)有辦法撤銷重新用紙質(zhì)專票來(lái)紅沖呢?
你好,老師請(qǐng)問(wèn)2021年6月開(kāi)具的發(fā)票錯(cuò)誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),紅沖,因?yàn)橹伴_(kāi)具的是1個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在開(kāi)票免稅,紅沖發(fā)票時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么選
老師,客人已抵扣我4月開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票,5月申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票并作廢了ukey,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在如何沖紅,怎樣操作
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題如何處理呢?現(xiàn)在4月開(kāi)具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在6月可以用數(shù)電發(fā)票沖紅嗎?
老師您好,我們這7月是紙質(zhì)票和數(shù)電票的交接月,7月開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票有幾張有問(wèn)題,現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電票沒(méi)有紙票了,如何紅沖重新開(kāi)?
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
是的,老師,我在電子稅務(wù)局沖紅發(fā)票,它給我提示這個(gè)
你好;? 你先別沖 ;這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)同步的原因;? ? 這個(gè)等著周一問(wèn)下稅務(wù)局; 你地方系統(tǒng)好久同步后; 你在去開(kāi)哈??
老師,關(guān)鍵下周牽扯到報(bào)稅咋辦,沒(méi)有沖紅發(fā)票下個(gè)月繳納稅款
你好;? 如果沒(méi)有紅沖的; 你只能先按季度開(kāi)票的金額去報(bào)稅了。 你這個(gè)紅沖金額 影響你免稅嗎?
他開(kāi)具的是專票,
你好; 是紙質(zhì)專票還是全電發(fā)票里面的