同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,你好!請問下公司內(nèi)部不同銀行賬戶轉(zhuǎn)賬備用金,分錄都是借:銀行存款 貸:銀行存款嗎?
老師,您好!我們這月農(nóng)行銷戶了,把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行,但是我們財務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個開戶銀行(當(dāng)時農(nóng)行是手工帳),請問老師,我現(xiàn)在做賬時,農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師,我們英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)微信預(yù)收款,第二天到銀行,到賬的時候,預(yù)收款全部轉(zhuǎn)進(jìn)銀行,然后再另外從銀行扣除手續(xù)費(fèi),分錄可以這樣做嗎?借銀行存款 503141財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1509.38 貸其他貨幣資金503141 銀行存款 1509.38
老師,我們公司老板從私人賬戶轉(zhuǎn)錢到公司賬戶用來扣繳社保和公積金,銀行收錢的會計分錄是寫借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師 公司銀行付一筆費(fèi)用 到第二個月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?