在電子稅務(wù)局,我要辦稅,里面有一個(gè)稅收數(shù)字賬戶,在這里面找發(fā)票查詢。
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺,然后那個(gè)勾選是我來操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選統(tǒng)計(jì)時(shí),點(diǎn)開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計(jì)時(shí)提示不在申報(bào)期,要求撤銷統(tǒng)計(jì),撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了,再申請統(tǒng)計(jì)時(shí)也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
您好!老師,想跟您請教一個(gè)問題[微笑][微笑]請問一下我們公司鋁合金發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是平方米進(jìn)來的,老板說開票要開按“套”開出去,這進(jìn)銷不一致,怎么辦?然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有加工生產(chǎn),這咋解決呀?是不是可以變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,然后就可以按“套”出售呀?麻煩您了[微笑][抱拳][抱拳][抱拳]
老師:全電發(fā)票怎么使用的?我看視頻里說要去勾選下的?那如果對方開了發(fā)票,是自己到增值稅發(fā)票服務(wù)下載打印嗎?要抵扣的發(fā)票是不是要打印兩張?一張做賬,一張抵扣?我現(xiàn)在的電子發(fā)票就是這樣操作的,但是電子版的沒有保存過,那么多發(fā)票都要保存的話,那要每個(gè)文檔都要備注的很清楚吧?老師是準(zhǔn)備備注發(fā)票文件名的?
全電發(fā)票,開票方?jīng)]有提供PdF版本或者開票碼?說是從平臺勾選下,然后就可以下載了 請問老師,怎么操作呀?
商貿(mào)公司銷售商品,顧客只付80%.余下20%由國家補(bǔ)貼,商家全額開發(fā)票給顧客,請問商家收到80% 和20% 怎么入賬請老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買二手車,二手車是老板親戚的車,買車的購車款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車過戶機(jī)構(gòu)開的,賣車的收到車款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開車輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類科目還是放費(fèi)用類科目
WORD文檔,拉長全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬
公司經(jīng)營資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。