借:所得稅費用? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補以前年度虧損呢
老師好!第一季度利潤表有利潤交了企業(yè)所得稅,憑證怎么做?明年企業(yè)匯算清繳時,應(yīng)該可以彌補以前年度虧損,會退回
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,是稅前的利潤總額?彌補虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤嗎
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
我問下,有利潤了,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時可以彌補以前虧損嗎?還是先交,只能等年度匯算時彌補虧損再退呢?
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負數(shù)嗎
這個在第一季度3月份時是不是應(yīng)該計提,4月份申報支付時借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費(應(yīng)交所得稅)
這個是計提的分錄, 借:所得稅費用? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 支付時 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
3月份時忘計提了,計提和支付都在做在4月份可以嗎?
你好,同學(xué),最好3月申報