同學你好 做應付賬款借方
你好,咨詢下我公司前年購買設備,合同金額是2000萬元,銀行轉賬支付了1000萬,剩余款項還未支付,即使是款項全部付清也無發票。如何做分錄好。謝謝
老師好,請問公司購買原料公賬已支付,但對方一年多說開不了票,怎么做分錄?謝謝
老師,你好!發票未收到,貨也沒有收到,但是要預付貨款,這個分錄怎么寫?謝謝
老師你好!銀行付款支付了材料運費收到了普通發票,會計分錄應該怎么做,謝謝!
你好,修理費只付款了,發票未到,分錄怎么做 謝謝
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
好的,謝謝老師!那票到后是借:管理費用—業務招待費 貸:應付賬款嗎?老師
同學你好 嗯 是這樣做的
老師,月底有五六家票沒到,款付了,貨也到了。我做暫估要分開做嗎?謝謝!
同學你好 對的 要分開做的