可以的,可以這么做的。
老師 員工個(gè)稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個(gè)稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協(xié)商好個(gè)稅由公司出 期間公司都有正常扣員工的,但是沒有申報(bào),所以個(gè)稅APP匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后員工申請(qǐng)公司退還這筆錢 )
公司幫員工買社保,個(gè)人部分也是公司承擔(dān)的,那我把這個(gè)人部分算到工資里面去,也要計(jì)個(gè)稅嗎?就是職工工資是5000,個(gè)人社保部分350 我造工資表5350。那申報(bào)個(gè)稅時(shí),需要繳納個(gè)稅嗎
請(qǐng)問員工跟公司談的是稅后工資,個(gè)稅也是公司承擔(dān),這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的話,需要把公司承擔(dān)的個(gè)稅部分再加一次嗎? 本身申報(bào)的時(shí)候也是按照沒有扣個(gè)稅前來申報(bào),個(gè)稅也是按照稅前來計(jì)算。
請(qǐng)問員工每個(gè)月只發(fā)工資,社保相當(dāng)于全部由公司承擔(dān)。這種情況申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入是填工資的那部分,還是包括個(gè)人公司替交的社保?
老師,我公司,2022年申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工,工資超5000元,繳納了22.05元的個(gè)稅,全年算下來,這個(gè)員工,工資沒超6萬,這種情況,可以申請(qǐng)退稅,是嗎?
企業(yè)所得稅匯繳時(shí)從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點(diǎn)怎么算
老師,請(qǐng)問公司在廣交會(huì)賣給國(guó)外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對(duì)嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個(gè)貸方帶出憑證不對(duì),該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請(qǐng)人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計(jì)提員工獎(jiǎng)金的時(shí)候,做錯(cuò)分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯(cuò)成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時(shí)候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購(gòu)合同的情況下,印花稅時(shí)稅務(wù)局是按不含稅成本價(jià)作計(jì)稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實(shí)際結(jié)算金額的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)作計(jì)稅依據(jù),謝謝
老師這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購(gòu)買一輛營(yíng)運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問老師為什么有的企業(yè)利潤(rùn)表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
那這個(gè)錢返還公司,以什么名義入賬比較好啊
你好,當(dāng)時(shí)你做的是應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅,借方有余額嘛,如果是的話,退回來紅沖這個(gè)就行。
沒有余額的,沖這個(gè)的話,需不需要附什么證明啊,沒有這樣操作過,不知道稅務(wù)上合不合理啊
你當(dāng)時(shí)做的時(shí)候做的費(fèi)用嗎?如果是的話,充費(fèi)用摘要里面寫清楚就可以。
就是正常按工資入賬,做的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,支付的時(shí)候借貸余額抵消,就是不知道這種談的稅后工資,能不能要求員工返還啊,是不是得員工同意寫個(gè)書面同意書才行
借銀行還款, 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用可以啊,這個(gè)你們自己約定。沒有書面的都行,這個(gè)沒有規(guī)定必須有書面的。