您好, 不用,這種不用做賬的
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業發票,我們已經把這商業發票入賬作為“主營業務成本”但是6月份當時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業發票已做賬,借:主營業務成本,貸:應付賬款~國外公司。現在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業發票作廢了。這時候我們現在該怎么做分錄呢?
老師你好,這個月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當時沒有發票,但是我們會計主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應收賬款?是正常的嗎,那我現在收到這張發票要如何做賬?要作廢這張發票還是沖?而且金額也不一樣。
你好老師,我們公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?您剛才回復說讓結轉成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續問的時候總提示系統繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結轉成本,謝謝了
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
老師好,公司切換全電票之前作廢的幾十張紙質空白發票,做賬是也是要裝訂在做賬憑證本上吧,謝謝。
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分,請問一下老師設置一個二級明細科目?設置哪個比較合適,指導一下,謝謝
老師,請問一下2024年工商年報的納稅總額包含第第四季度的稅款(增值稅、企業所得稅)嗎?因為第四季度繳納的稅款是在2025年1月份扣款的,相當于跨年度了,計算納稅總額時包含第四季度繳納的稅款嗎?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,主要貨品太多沒法細分
老師你好,企業自查,發現去年12月有一筆6萬元的收入沒有申報所得稅和增值稅,如果現在補記是不是要更正去年12月份的增值稅申報表和4季度所得稅申報表了?
老師您好!問下2024年專票稅號客戶開錯了,去年的會計沒有發現這個問題,這個月發現了跟客戶溝通這個事,然后今天收到正確的專票,那么需要處理2024賬務嗎
老師,單位辦了一棟樓的房產證,需要交房產稅嗎?
老師請問銀行貸款有的只付利息不付本金嗎
老師倉庫租賃合同,和倉儲服務合同開專票怎么開?
你好農民工工資,甲方給我們啥手續?甲方有個大的付款,沒有針對我們企業的農民工支付憑證?我們如何做賬
老師,外貿企業,做了出口退稅類發票勾選,確認。 這部分發票放在哪些憑證后面?
要不然太厚了,做了也沒什么意義
是十多張,以前紙質發票開錯了,作廢的是需要裝訂記賬憑證的,這次是一次性空白作廢,可以不用裝訂在記賬憑證上,是嗎?
不是跨月的不需要做的