您好,這是買一贈一,都要確認收入, 車的收入 100*100/120 ,贈品收入 20*100/120,2個商品的收入加起來等于100
甲商場為擴大銷售,準備在本年10月開展一次促銷活動,有以下三種方案可供選擇,方案一:讓利《折扣)20%鎖售商品,即甲商場將1000元商品以800元的價格鎖售。這相當于折扣銷售,折扣為20%。方案二:贈送商品,即甲商場在銷售800元商品的網時,另外再贈送200元的商品(將贈送200元商品單獨開具發票,則不僅原價800元的商品按800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅,而且贈送商品也視同銷售繳納增值稅)。方案三:返還20%的現金即甲商場在銷售1000元商品的同時,向顧客贈送200元暖金。以銷售1000元商品為基數參與0的商品購進成本為600元。以上價格均為含值積價格。假設甲商場銷售商品適用增值稅率13%,購進商品均取得13%增值稅率的增值稅專用發票。經測算,申商場每銷售1000元含增值稅)商品可以在企業所得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。假設甲商場促銷活動的客均為其他個人即自然人,任務要求:1能夠區分不同折扣方式下稅潔的相關規定。2.能夠設計折扣方式選擇下納稅籌劃思路。能夠正確計算各種折扣方式下稅負及稅后利潤。4.能夠通過比較
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,采購了汽車飾品(電池護板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現在收到對方開具的專票,專票有商品明細,我不想做庫存商品進項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應交增值稅進項稅,貸銀行存款?
老師好!我們汽車4S店鋪采購一批電池護板和窗戶貼膜,準備顧客買車贈送出去,那入庫時能不能直接做銷售費用進項稅貸銀行存款這樣做?如果是老師的話你怎么做更方便后期工作,只是不想做商品入庫和出庫,關鍵是現在也沒有庫管,
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
實際我們就收到了100,那會計分錄咋做呢
禮品錢沒有收,就是賣車收了100。
您好啊,可能您沒有看我的分錄,我的分錄收入就是100元,100*100/120%2B20*100/120
那會計分錄怎么寫?我是小白
這個商品做銷售費用行不行?
您好,銀行? ?100? ?貸:主營業務收入-車? 100*100/120? ?主營業務收入-贈品?20*100/120 周時結轉成本? 借:主營業成本? ? 貸:存貨-車? ??存貨-贈品?
那就是說車的開票價格不能是100了?
您好啊,當然可以是100,發票是發票,將主要銷售品和贈品按照市場價格分別填列兩欄,然后在下一欄按照贈品的市場價格開具折扣額(負數)