同學你好 企業向本單位內部員工贈送禮品,該員工按照工資薪金繳納個人所得稅。企業向本單位以外個人贈送禮品,該個人得到該禮品,屬于偶然所得,按照偶然所得繳納個人所得稅
請問老師,現在個人所得稅讓確認在本單位一次性扣除6萬元減除費用,如果選了是,那在其他單位發生工資收入要直接預扣預繳個人所得稅嗎?
老師您好,在計算保本銷量的時候,計算公式為固定成本/單價*(1-所得稅稅率)-單位變動成本,為什么這里面的單位成本不可以抵扣所得稅呀?為什么公式不是固定成本/(單價-單位變動成本)*(1-所得稅稅率)?
“企業在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照偶然所得項目計算繳納個人所得稅” 說的是向本單位以外的個人贈送禮品,那自己公司內部贈送給員工的禮品要代扣交個稅嗎?
員工用自己的車貼單位的標志做宣傳,單位給員工宣傳廣告費一個月500,這是錢員工要怎么交稅?是屬于工資薪金嗎還是偶然所得?
老師你好,請問如果一個員工在多家單位就職,每個單位的工資都沒超過5000,但總金額超過5000,這樣的話,單位要不要替他交個人所得稅的?他本身要不要繳納個人所得稅
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入