賬面的余額和銀行對賬單余額進行調節
余額一致, 就不存在余額調節
老師,賬上金額與實際金額不一致時,是不是要編制銀行存款余額調節表
銀行余額調節表調整后的余額和誰一致?和賬上還是對賬單?
下列各項中針對銀行存款余額調節表檢查說法正確的是()。A若銀行存款余額調節表中調節后的日記賬余額和對賬單余額相等,則可認定銀行存款日記賬余額B若企業銀行存款余額調節表編制不當,注冊會計師應在銀行存款余額調節表檢查底稿中編制正確的銀行存款余額調節表C若銀行存款余額調節表中調節后的日記賬余額和對賬單余額相等,則應進一步檢查企業已記賬、銀行未記賬的未達賬項的真實性和記賬時間的恰當性,同時針對銀行已記賬、企業未記賬的未達賬項重點關注企業是否在報表中進行了調整D若銀行存款余額調節表中調節后的日記賬余額和對賬單余額相等,則應進一步檢查未達張項的直實性
審計實操中,如果銀行存款科目企業有未達賬項,賬面截止12.31銀行存款余額≠對賬單余額,已確認銀行余額調節表的有效性,那出具審計報告時披露的銀行存款余額必須與對賬單調整為一致?需要企業提供所謂的調整分錄?還是說可以不一致用銀行余額調節表作為審計證明
銀行余額調節表是我賬面的余額和銀行對賬單余額進行調節,還是根據實際業務來,比如說我實際不平,但是調賬硬調平了,余額一致,是不是就不存在余額調節?
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老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
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老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
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老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
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老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?