你好,現(xiàn)在由購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息申請(qǐng),然后你們憑這個(gè)申請(qǐng)單再開(kāi)具紅字發(fā)票
老師好,我作為銷售方7月份給購(gòu)買方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票10萬(wàn),8月份發(fā)現(xiàn)購(gòu)買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開(kāi)具,我把沖紅發(fā)票和8月份開(kāi)具的正數(shù)發(fā)票都給到了購(gòu)買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來(lái)了,是不是不應(yīng)該退給我?
老師我們是購(gòu)買方上個(gè)月購(gòu)買的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計(jì)入沒(méi)
老師好,在6月開(kāi)具專票,到7月說(shuō)購(gòu)買方的名稱和地址都變更了,對(duì)方要求重開(kāi),那么如果重開(kāi)具的話,對(duì)我們開(kāi)具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們?cè)?月紅沖,重新開(kāi)具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開(kāi)具方會(huì)受影響 嗎?
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,因不符合購(gòu)買方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
老師您好!想咨詢下,我們是銷售方2023年2月開(kāi)的專票,現(xiàn)在6月了,購(gòu)買方2月抵扣的,現(xiàn)在6月要沖紅,需要我們6月給他從新開(kāi)票,具體應(yīng)該怎么操作?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
那我2月開(kāi)的銷項(xiàng)稅,我的2月賬需要調(diào)嗎?
你好不需要調(diào)整2月份的賬,再開(kāi)紅字發(fā)票的是當(dāng)月沖減銷售收入