你好,是對方少開了發票嗎?當時合同怎么約定的?
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產品,差不多一兩個月讓公司開一次發票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現在想把備用金的取出來,用庫存現金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發票的,公司給我開的發票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現金,然后附張領款憑證行不行?
老師,我們有個項目提前完工了,實際竣工金額也比合同金額小。當時項目上有幾個工人是自己去稅務代開的發票,付款只付了一部分,還有尾款結果完工的時候項目部私下付款了。沒有走公司賬戶,現在這幾個人還有應付賬款掛在賬上,但是實際這個錢已經私下付給他們了,這個應付賬款怎么沖賬啊
付材料款時多付了3000元,開發票比實際付款金額少,是發生在20年的,那時候也沒注意對,剛好稅務局下來查賬打電話說這筆怎么比實際付款金額少開了,現在要怎么辦?
老師您好!請問我是小規模企業,9月購買固定資產時沒有收到發票,但已經付款,因為銷售方說第二天給票我就按照借固定資產,貸銀行存款了,沒有記錄到預付賬款,后面10月份了銷售方才開票過來,而且開過來的票金額比實際付款金額大,我們也不需要付多開出來的錢,現在怎么做賬
老師好,現在我們的賬上收到的庫存發票比支付的貨款要多700萬。這個差異是因為私卡也支付貨款,所以開票的時候發票金額開多了,實際是不差廠家的貨款的,現在賬務處理怎么做呢?今年也沒有和廠家合作了
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
是啊,對方少開了,那時候材料款也是按實際付款金額進的,然后發票給開少了,合同也是按發票金額做的
對方的發貨單有嗎? 運輸單
發貨單早期的也沒有了,只有一張總的也是按發票上的金額
那你跟稅務局解釋,發票開少了
那要是問為什么會開少了
或者叫對方把那3000退回來可以嗎
你好,那當時怎么規定的,什么也沒有約定,對方就少開了嗎?如果是的話,沒有約定就少開了,對方開錯了發票。
當時就是按材料款結算,發票跟合同也是直接用郵寄方式寄過來的,太粗心了當初哪里會想到金額會給我們開少了,收到發票也沒核對,那就是直接跟稅務局說發票開少了嗎?
是的,只要不是虛開就行。
就是擔心這個差額不一致會認為我們是虛開的
你提供實際業務的證明就是了,有沒有運輸單?
運輸發票沒有 當初因為疫情是用現金付的
你好,用現金付的,他應該也有一個運輸單據,不是嗎?或者是合同。