同學,你好 這個可以點進去看一下,是什么原因
老師,我們電子稅務局待辦里有一條企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內反饋。這個是我們兩年前取得的發票,已認證。這個是不是稅務已經確定這張發票有問題了才會發來?
老師,電子稅務局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋,異常項目名稱是企業滯納金未進行納稅調整,請問一下該怎么處理啊?
老師:一般納稅人企業,稅率反饋來:企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示(按戶管),這個負數金額是多長時間的紅字金額?要怎么處理?
老師您好,電子稅務局推送了一個異常是企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示(按戶管)。風險指標名稱:企業開具發票收入大于所得稅申報收入,請問這個我要怎么處理?
老師您好,電子稅務局推送了一個異常是企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示(按戶管)。風險指標名稱:企業開具發票收入大于所得稅申報收入,請問這個我要怎么處理?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
顯示在“反饋結果”一欄要確認選擇:“沒有問題”或“有問題”。
選擇要讓點:反饋確認。
同學,你好 你看一下,如果沒有問題,就選沒有問題 這個一般就是普通的自查
但是我單位收到的紅字發票金額和稅局的金額不一致。
同學,你好 不一樣,那你問下對方為什么金額不一樣
這是電子稅務局推來的信息,沒有明細,是不是要找專管員要?
同學,你好 嗯嗯,是的
知道了謝謝老師
不客氣,祝工作順利,謝謝