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去年未做進項稅額轉出,直接將專用發票當普票入賬,現在想要調整怎么做賬呢

2023-06-18 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-18 13:48

屬于去年的成本費用嗎?如果是的話, 借應交稅費應交增值進項,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增

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快賬用戶5770 追問 2023-06-18 13:58

老師,只是未做進項稅額轉出,但是專票是職工福利,不可抵扣的

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齊紅老師 解答 2023-06-18 14:00

借以前年度損益調整,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

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齊紅老師 解答 2023-06-18 14:00

借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整

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快賬用戶5770 追問 2023-06-18 14:09

老師:那當年2月的怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-06-18 14:14

借管理費用、福利費、 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款

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快賬用戶5770 追問 2023-06-18 15:28

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-18 15:36

不用客氣,工作愉快

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屬于去年的成本費用嗎?如果是的話, 借應交稅費應交增值進項,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增
2023-06-18
去年的分錄是怎么做的?
2021-04-08
?你好? 你不需要抵扣的。 你增值稅認證平臺選擇 勾選不抵扣處理。 然后價稅合計入成本或者費用處理。? ?
2020-11-24
你好;? ? ?之前是含稅金額 入賬管理費用 ;現在做 :借進項稅 貸以前年度損益調整-管理費用;? 借? ?以前年度損益調整-管理費用貸利潤分配-未分配利潤? ??
2022-04-15
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