借預(yù)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 貸預(yù)付賬款 之前的折舊多做的紅沖,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借累計(jì)折舊負(fù)數(shù)。
你好,我們購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,四月份公賬付款,做分錄借:應(yīng)付賬款—某公司,貸:銀行存款。五月份收到了發(fā)票該怎么做分錄啊,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 嗎
老師好 ,請(qǐng)問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師好,之前六月份公司買了一批白鋼晾曬架,總金額是6500元,六月份我公司支付4500預(yù)付款,并且到貨了。七月份我公司支付尾款2000元。六月份我做的賬是:借預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金4500.接下來(lái)我應(yīng)該怎么記了?白鋼晾曬架走固定資產(chǎn)里。謝謝老師,麻煩詳細(xì)寫一下,謝謝了
老師,請(qǐng)問,公司3月份買了一臺(tái)設(shè)備,付了預(yù)付款50%,9月收到預(yù)付款退款,設(shè)備折舊了5個(gè)月,現(xiàn)在設(shè)備退回給供應(yīng)商,賬務(wù)上處理這樣對(duì)不對(duì)?借:累計(jì)折舊,貸:制造費(fèi)用(紅字),借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款(紅字)
老師,3月份購(gòu)買了一臺(tái)設(shè)備,預(yù)付的賬款。借,固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款。5月份對(duì)方公司給開了專票,怎么處理?謝謝
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會(huì)計(jì)檔案需要一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時(shí)間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請(qǐng)問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
也就是先做一分錄,沖平之前的。再重新分錄是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快