你好,如果是不需要支付,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,沒有直接轉(zhuǎn)為? 利潤分配—未分配利潤的做法?
其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎,還是說先轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
公司要注銷 現(xiàn)在其他應(yīng)付款欠法人有八百萬 可以一部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 一部分轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
老師,分公司注銷時,欠法人錢,其他應(yīng)付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請問做注銷申報時其他應(yīng)付款需要調(diào)增嗎?轉(zhuǎn)入實收資本可以嗎?轉(zhuǎn)入的話需要繳稅嗎?不轉(zhuǎn)到實收資本有什么好的處理方法沒有?
您好!老師,無票收入可以充其他應(yīng)付款老板的嗎>分錄:借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費……
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
對方要求開版權(quán)費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財報數(shù)據(jù)錯了,上傳電子稅務(wù)局財報的營業(yè)收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數(shù)據(jù)是錯的,更正過后正確的營業(yè)收入是58000,凈利潤是-10000多,小規(guī)模免稅,營業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預(yù)警嗎?當(dāng)時做錯的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營業(yè)收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務(wù)局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會計上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業(yè)實際經(jīng)營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀