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你好:老師:我們公司買了一部新車5月份付了保險費15310.52元,其中240元車船稅有票,另外15070.52元下個月這筆錢退回公帳,我現5月會計分錄如何寫

你好:老師:我們公司買了一部新車5月份付了保險費15310.52元,其中240元車船稅有票,另外15070.52元下個月這筆錢退回公帳,我現5月會計分錄如何寫
2023-06-13 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-13 14:51

你好,退回來那個是什么錢?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:51

保險費計入管理費用保險費的。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-13 14:55

老師:我5月份支付15310.52元的分錄如何寫?另外6月保險費扣除240元船稅后的錢15070.5元,退回如何做帳

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:59

保險費借管理費用保險費貸,銀行存款。 船稅借稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。 然后退回來的做支付時相反的分錄。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-13 16:14

你好:老師:5月份付了保險費15310.52元,我記了借:管理費保險費,貸:銀行存款。這個月收到240元車船稅有票,另外15070.52元這個月這筆錢退回公帳,我這月會計分錄如上面寫對嗎?

你好:老師:5月份付了保險費15310.52元,我記了借:管理費保險費,貸:銀行存款。這個月收到240元車船稅有票,另外15070.52元這個月這筆錢退回公帳,我這月會計分錄如上面寫對嗎?
你好:老師:5月份付了保險費15310.52元,我記了借:管理費保險費,貸:銀行存款。這個月收到240元車船稅有票,另外15070.52元這個月這筆錢退回公帳,我這月會計分錄如上面寫對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:18

是的 這樣是對的對

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快賬用戶7084 追問 2023-06-13 16:51

不是,我這個月的退回保險費是不是要寫我上個月付出金額15310.52元?不是寫15070.52?不然我銀行帳不符???我這個月實際收15070.52元,但是如果按上面的記帳,借銀行存款才14830.52?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:58

先按實際交的記費用 退回時沖原來費用? 是二筆分錄? 金額是退回的金額?

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快賬用戶7084 追問 2023-06-13 17:03

那退回的金額應為5月支出那筆保險費15310.52對嗎

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快賬用戶7084 追問 2023-06-13 17:06

是這樣子嗎

是這樣子嗎
是這樣子嗎
是這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:11

支付時寫15310這個是對的。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-14 08:16

老師:我上個月支付15310時是沒有發票的,我當時記借:管理費用保險費,貸:銀行存款,是可以的嗎

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快賬用戶7084 追問 2023-06-14 08:16

這個月又原路返回

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齊紅老師 解答 2023-06-14 08:56

可以的,這個分路沒問題,就是后面能回來發票就行。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-14 08:58

后面錢回來了其中15070,這個沒有發票,只有240元車船稅才有發票,所以我5月那樣記對不對

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:03

你好,你5月就按您實際支出的計入管理,費用是對的。就是發票晚點回來也行。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-14 09:05

錢退還回來了,對方也說不會開票的,所以我想5??月記帳的科目可否改為其他合適?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:08

你好,你5月是正常計入費用那是對的,沒有錯誤,沒有發票也是這樣處理。

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快賬用戶7084 追問 2023-06-14 09:30

謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:38

不客氣的,祝您工作學習愉快。

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你好,退回來那個是什么錢?
2023-06-13
你好; 你勾選認證了進項稅沒有; 才好判斷 ;我看看你之前分錄做了哪些了??
2023-06-12
你好,寫了一部分分錄?
2024-06-22
第一步:記錄銷售收入 借:銀行存款 4168.25元 借:長期應付賬款(或相應科目) 100831.75元 貸:主營業務收入(或其他收入科目) 105000元 第二步:記錄銷售成本 這里需要知道二手皮卡車的賬面價值(即成本)。假設皮卡車在賬面上的成本為X元(這個數值需要根據公司的會計記錄來確定)。 借:主營業務成本 X元 貸:庫存商品(或相應資產科目) X元 第三步:調整長期應付賬款余額 由于買方替您公司償還了部分貸款,因此您需要調整長期應付賬款的余額。根據描述,您公司的會計賬上長期應付賬款的余額為109482.03元,而買方替您償還了100831.75元。 借:長期應付賬款 100831.75元 貸:其他應付款(或相應科目) 100831.75元 第四步:處理剩余的長期應付賬款 剩余的長期應付賬款為109482.03元 - 100831.75元 = 8650.28元。這部分金額應該繼續保留在長期應付賬款科目中,直到全部償還。 第五步:處理收到的4168.25元 如果這筆錢是銷售皮卡車后的凈利潤,那么它應該被計入公司的利潤中。但請注意,這里可能需要考慮相關的稅費和其他費用。 借:銀行存款 4168.25元 貸:未分配利潤(或相應科目) 4168.25元
2024-04-25
同學你好 是你們貸款購買的皮卡車對吧
2024-04-25
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