你好,退回來那個是什么錢?
你好:老師:我們公司買了一部新車,付了保險費15310.52元,其中240元車船稅有票,另外15070.52元下個月這筆錢退回公帳,我現會計分錄如何寫
你好:老師:我們公司買了一部新車5月份付了保險費15310.52元,其中240元車船稅有票,另外15070.52元下個月這筆錢退回公帳,我現5月會計分錄如何寫
你好:老師,我們公司買了-臺多用途貨車,總價16萬,我們首付銀行公帳轉出4萬,余下12萬每個月供,我現在收到發票-張機動車銷售發票專票13萬(其中增值稅14955.75,不含稅115044.25),一張專票寫著服務費14570.78(其中增值稅824.76元,不含稅13746.02)另一張寫商業保險3905.66元(增值稅221.07,不含稅3684.59),另-張車輛購置稅完稅證明11504.43,車船稅19.13還沒發票,我現在如何記上面的帳
你好:老師,我們公司買了-臺多用途貨車,總價16萬,我們首付銀行公帳轉出4萬,余下12萬每個月供4054.89元,供3年,利息3年共25976.04元,我現在收到發票-張機動車銷售發票專票13萬(其中增值稅14955.75,不含稅115044.25),一張專票寫著服務費14570.78(其中增值稅824.76元,不含稅13746.02)另一張寫商業保險3905.66元(增值稅221.07,不含稅3684.59),另-張車輛購置稅完稅證明11504.43,車船稅19.13還沒發票,我現在如何記上面的帳?
你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳
根據這個購銷合同來開票,發現銷售退回,打箭頭的這單應該怎樣開票呢?
測繪公司的資質需要在哪里備案?
您好,公司購買了一臺電腦4000元的收到的是普票?,F在將該電腦3500出售給另一家公司,對方要求開專票?請問我方是否可以按照簡易計稅開3%專票給對方做進項抵扣?
年度資產負債表的未分配利潤是-12000,匯算清繳的企業所得稅的彌補虧損明細表本年數一致嗎?
薪資加個人所得稅的計提跟支付具體分錄是怎樣的???
老師你好,請問我在計算員工平均工資的時候需要把公司給員工繳納的社保還有員工個人繳納的社保一起計算進去嗎?
老師,員工出差培訓的車費住宿費計職工教育經費嗎?
老師您好 您有出口貨物備案單證目錄表嗎?
老師,我司賣車,作為賣方,二手車給開的發票,我司作為資產處理,是留存記賬聯做賬還是發票聯記賬
下列有關財務報告編制基礎的說法中,正確的有A.財務報告編制基礎分為通用目的編制基礎和特殊目的編制基礎B.注冊會計師可以基于自身的預期、判斷和個人經驗對財務報告編制進行評價C.同一家被審計單位采用不同的財務報告編制基礎,可能導致不同的審計D.注冊會計師在審計過程中對財務報告編制基礎適當性的評價,應當記錄底稿
保險費計入管理費用保險費的。
老師:我5月份支付15310.52元的分錄如何寫?另外6月保險費扣除240元船稅后的錢15070.5元,退回如何做帳
保險費借管理費用保險費貸,銀行存款。 船稅借稅金及附加貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款。 然后退回來的做支付時相反的分錄。
你好:老師:5月份付了保險費15310.52元,我記了借:管理費保險費,貸:銀行存款。這個月收到240元車船稅有票,另外15070.52元這個月這筆錢退回公帳,我這月會計分錄如上面寫對嗎?
是的 這樣是對的對
不是,我這個月的退回保險費是不是要寫我上個月付出金額15310.52元?不是寫15070.52?不然我銀行帳不符???我這個月實際收15070.52元,但是如果按上面的記帳,借銀行存款才14830.52?
先按實際交的記費用 退回時沖原來費用? 是二筆分錄? 金額是退回的金額?
那退回的金額應為5月支出那筆保險費15310.52對嗎
是這樣子嗎
支付時寫15310這個是對的。
老師:我上個月支付15310時是沒有發票的,我當時記借:管理費用保險費,貸:銀行存款,是可以的嗎
這個月又原路返回
可以的,這個分路沒問題,就是后面能回來發票就行。
后面錢回來了其中15070,這個沒有發票,只有240元車船稅才有發票,所以我5月那樣記對不對
你好,你5月就按您實際支出的計入管理,費用是對的。就是發票晚點回來也行。
錢退還回來了,對方也說不會開票的,所以我想5??月記帳的科目可否改為其他合適?
你好,你5月是正常計入費用那是對的,沒有錯誤,沒有發票也是這樣處理。
謝謝你老師
不客氣的,祝您工作學習愉快。