對,認證的時候就不用發票了。
老師你好,按月攤銷的費用后者按月確認的收入,原始票據只有一張,都放在了第一個月的憑證里邊,剩下的幾個月沒有憑證了,不帶原始憑證還是有其他的辦法?
老師,收到材料專票,這個月沒有進行抵扣,我做帳務處理,原始憑證直接用專票發票聯來做原始憑證可以嗎.還需要其他的嗎
老師,尚未認證發票計入待認證。那么當月計入待認證需要付什么原始憑證 還是待認證轉進項稅額時候付原始發票?
你好,老師。當月成本發票進項做了待認證,但是沒有結轉成本可以嗎?成本等到認證的時候在結轉
老師,好。本月進的貨,沒有認證,做到待認證里面了。原始憑證是用發票聯嗎?哪要是等認證的時候,原始憑證用什么
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
直接做分錄。里面什么也不附嗎
好,是的,認證這一筆不用放附件的。