你好,是機票行程單 自己計算抵扣附筆二第十欄和8B里面填寫。
老師,飛機票和高鐵票,這個怎么進行進項稅額抵扣啊?在增值稅發票綜合服務平臺沒有找到可以操作的位置
2月申報增值稅報表時,未勾選通行費電子發票,直接在報表里的其他里填寫了數據,而且有些電子通行費在抵扣平臺里查不到,現在怎么辦
本月取得的飛機票怎么在電子稅務局抵扣?勾選平臺里面的數據沒有飛機票這筆
老師你好,我們這個月才用稅務數字賬戶,在稅務數字賬戶里面已經發票勾選平臺,已經勾選過了,怎么電子稅務局里面附表二里面怎么沒有數字?怎么回事呀?急急
老師怎么查我們企業收到的所有了哪些進項發票,已經勾選的數據,未勾選的數據?我在電子稅務局-我要辦稅-稅務數字賬戶-全量發票查詢-取得的發票 勾選的在:電子稅務局-我要辦稅-稅務數字賬戶-發票查詢統計-查勾選的發票 這樣兩個發票號比對兩個里面的發票竟然沒重復的,我查詢的哪出錯了
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
取得的是機票行程單,請老師指導在哪張表里面計算填寫呀?怎么計算?
航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
表二第十欄和8B里面填寫 2023-06-12 15:14
這個月進項已經勾選抵扣,增值稅申報也提交了,這張沒有抵扣的飛機票可以放在下個月抵扣嗎?稅務催著提交申報,我怕做錯了就想留著下個月再抵扣
可以的,可以這么做。
機票行程單是這個月開的,如果放在這個月做賬下個月再抵扣應該怎么賬務處理?
你好,做到應交稅費待認證,下一個月抵扣的時候再做進項