同學,你好 開具紅字發票,紅沖之前的分錄
老師 我們公司委托外單位研發了一個網約車服務平臺,合同金額為35萬,現在支付了26萬,這26萬發票已全部拿到,另外9萬還未支付,由于過程中有分歧也不知道什么時候支付。我應該怎么入賬呢?
老師好,公司跟一家建筑商簽訂了合同,并且一次性支付了款項,對方也一次性開具了全額的專票給我們,但實際上沒有開工,這個怎么入賬呢
老師好,原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務合同,對方也開了發票給我們并且也已經上稅,但是款項我們未支付。現在合同金額調整為150萬,這個應該怎么操作呢
老師好,原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務合同,對方也開了發票給我們并且也已經上稅,但是款項我們未支付。現在合同金額調整為150萬,這個應該怎么操作呢
老師好,公司跟外部單位簽訂的施工服務合同,金額300萬,活還沒干對方已經把票全額開出來給我們了,并且上了稅,現在合同金額變了,減少了100多萬,要沖紅這多開的100多萬發票,這樣會引起稅務關注并稽查嗎,會不會判定為虛開發票
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們如果開出差額納稅全額開票的發票1000-500只能是5%嗎然后應交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設500是不含稅收入)
購土地手續計入土地成本計算房產稅嗎
工資表里面的應發工資包含單位的五險一金嗎
老師:個體戶都變查賬征收了。開普票跟專票都一樣吧,專票開多少交多少,普票不超30免稅,是這樣嗎?經營所得 交稅按專票 、普票、的銷售額 對吧?
作為出納,管錢,怎么保證沒給公司錢整丟了,怎么對賬,保證自身安全
公司給境外供應商打了筆貨款,沒有報關單,現在應交稅,怎么交關稅?
這個題是為啥老是?3萬是沖減?這個哪塊內容
請問老師,外貿企業要是出口退稅退不了,進項稅額可以用于內銷抵扣嗎?
我月末計提稅金得根據稅務報表來填寫,稅務報表的話得啥時候填寫?不得月最后一天填寫才準確啊?畢竟月最后一天也可能發生業務啊
郭老師,個稅公司沒扣員工的,要怎么做賬處理
我明白可以紅沖,但金額這么大,會不會引來稅務查賬呀
同學,你好 不會的,有正當理由
但是有個問題,這個實際上應該根據工程進度開票,但是我們當時其實都沒開始動工,但合同確實是有,因為當時要申報一個補助,對固定資產投資有要求,為了放大這個投資額,當時才讓對方把發票先給咱們開出來,款也沒付,但對方開了票第二個月就得上稅。這個沖紅這么大金額,稅務局會不會查賬啊
同學,你好 這個一般不會的
因為這個金額挺大的,280萬,光稅就上了20多萬。我讓對方沖之前給他們專管員說一下會不會好一點,就說合同金額變了,最開始280萬,后面改成130萬了,所以得沖紅
同學,你好 這個可以的