您好,那你們就是說? 借 銀行存款? 貸 收入了這種,然后沒有收到錢,作為應收賬款
請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發票,我們已付了款并做了賬,現已開發票里包含有一部分原材料沒發貨的,多的金額做的預付賬款,現在中止了這個業務,我們要客戶退回多付的預付款,這個賬務怎么處理做會計分錄?
老師,就是我們材料款付款的時候先付給個人的,然后現在我們要開票了,這個人把錢打到我們公司賬上走賬,我該怎么寫分錄啊?
業務是這樣的:我公司需要設備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設備給我們,并且還開了設備的發票給我,當時收到發票我們就按發票金額做的應付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發票,那現在對方開了一份回購款發票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發票當月我們也付了這筆款
老師好,我是做內賬的,請問貨到了后,就要付款,發票需累計到一定數額才開,發票未開,這個付款我該怎么做分錄
老師,您好,我們接了一個室內裝修的活,走的清包工,現在開具了合同金額的50%的發票,錢未收,這個我怎么賬務處理?
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
借:應收賬款 貸:?? 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 貸方些什么,主營業務收入嗎?還是工程結算?
你們之間通過工程結算科目了嗎
老師,你問的我有點不太明白,我不知道貸方用哪個科目
貸方如果之前沒有用過工程結算的話,用收入就可以
好的好的,那我就用主營業務收入。謝謝。
嗯,好的,沒事兒,理解了就行